同学你好 计入福利费就可以了 借管理费用福利费 贷银行存款
提问,你好老师,我们是农业公司,进行员工项目跟投账务怎么处理?公司投的钱,和员工投的钱怎么处理呢?那些成本该算进成本里,除了直接发生的,还有那些间接的费用,比如,生产管理人员工资等?
老师,我们公司组织员工出去旅游,产生的机票住宿餐饮等费用能直接计入费用吗?怎么进行账务处理
房开老师 我们房地产公司只有一个开发项目,那么公司财务部工程部 行政部等部门发生的费用计入开发间接费还是管理费用呢?根据土增税清算如何进行清算审核里有一条说(是否存在将企业行政管理部门(总部)为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用记入开发间接费用的情形),说明我们公司的情况 所有发生的人员工资福利和水电费都可以走开发间接费用吗?不走管理费用是吧?
老师,请教个问题:我们公司员工经常出差到老板的另一个公司进行业务支持,产生住宿、交通、餐饮等费用;这样这名员工回来本公司报销这些费用入什么科目呢?
光明旅行社为增值税一般纳税人,选择差额计税方法。2018年1月份组织两个旅游团队旅游,取得旅游价税合计总营业额106万元,其中一个团队由本公司全程组织旅游收取旅游费,住宿费、餐饮费、交通费、门票费等共支付费用价税合计53万元;另一个团队与旅游地旅游公司合作接团,支付接团旅游费用15.9万元。(均取得增值税普通发票),款项均以银行存款支付。另外当月支付电费取得增值税专用发票,注明进项税额0.2万元。其他业务略。 (1)计算光明旅行社应缴纳的增值税,做确认收入及结转成本的账务处理。(2)如果光明旅行社为小规模纳税人,计算应缴纳的增值税,做确认收入及结转成本的账务处理。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
需不需要交个税
通过应付职工薪酬就要合并工资交个税 做我上面的分录就不用
不通过应付职工薪酬科目可以吗?
可以的 自己选择就行了
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢