你好,这个样品以后还拿回来吗

请问出口样品,通过货代报关的,没有从自己公司出口,但是货款是转到公司账户的,这个要怎么进行账务处理?
老师你好,我公司报关出口了一批样品不收汇,样品也是供应商免费提供的,这种情况应该怎样做账务处理
2020年6月上海A公司对外出口一批生丝,合同约定采用公量计量方式,合同数量为14500吨,法定回潮率为10%,货物到达西班牙目的港后,进口商B公司对生丝进行检验,从中抽取130克样本经干燥处理后余下100克纯生丝,假如到达目的港该批货物的净重为16900吨,请问该批货物的公量为多少?A公司的交货数量相比合同数量是多了还是少了?该如何处理?
香港客户寄来样品,样品免费给我们、但国内通关费和税金都我们自己承担,收到样品后会寄往境外母公司检测用、只做测试不会销售、那这样的话账务如何操作?进口增值税不得抵扣、出口寄送费用做销售费用处理?
老师您好,请教一问题,我公司属一般贸易出口生产企业。出口产品时,帮外商在国内购买一些随产品的赠品,出口海关时被海关查柜。要求列出赠品清单并报关出口并出示进货发票(现赠品部分已取得增值税专票),现在状况是这些赠品超出我司经营范围,请问这个出口发票能开具吗?要怎样开具?这些赠品能出口退税吗? ?
我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?
老师,建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票?增值税新规后,可以开建筑服务*劳务费嘛?还是开建筑服务*工程服务
请问,如果母公司要去开分公司,母公司的对公账户上的钱直接转出去吗,还是未分配利润上的钱转出去
生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车,是计入制造费用,还是固定资产,不到2000元
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
不拿回来了。样品是从我们准备要发走的货物当中取走的
视同销售处理:无论是否收费,样品的发出均需视同销售处理,确认相关税费
每发一批货都要检验,属于出口货物的一个环节,为什么还要视同销售
你好,你要问下税务局,看直接结转成本行不行。当做那批货里面的总收入的一部分。
明白了,谢谢老师!
你好,不用客气的了。