你好,你的合同金额只有一万多1万多,为什么会收款10万这么多呢?差异这么大。
老师,需要开885000元的专票,10万元版本的,开价税合计10万元和开价税合计98000的,在开票明细上有什么需要注意的?比如说数量、单价上
老师你好,问下就是如果单价不懂,数量可以动,总金额要凑一个整数字的话,怎么调呢,如果说按合同里面开部分发货整数金额,后面的金额如何开呢?
与对方单位签订合同,合同金额10万元,对方开票10万元,但是价格优惠了,只用付给对方9万元。能不能收10万的票然后付款9万元?这种要如何入账? 还是说让对方单位重开9万元的发票。
合同价税金额一共130万,货物数量只有1,开票金额限制10万,这个发票需要怎么开啊 每张开0.1台可以开10张是数量1和100万,其余30万怎么处理呢
合同金额18550.25,本次收款10万,是个整数,如果开票数量和单价对不上10万,如何开票?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
185500.25合同金额
现在收10万,明细和10万有出入
你好,这个是这样子的,你如果货物都已经给他了,你应该开始18万的发票只是剩下的金额暂时没有收到钱而已。
货还没发,只是付了10万,要开票,我怎么开票,因为单价*数量的金额不是整10万
你好,这种你如果要开的话你比如,你比如说100100,你就开一个带折扣的发票。
不是这样,你没理解,是要开完,但是他先支付了10万,剩下的等付款后再开,我只收了10万,这个发票怎么开,如果开折扣金额就不对了
你好,开不了,如果你又要完全对得上,又要10万的话,这个是做不到的。
你做不到,老师也没有办法做到。这种需要跟对方商量看怎么样合适?