你好,不可以的,要按照合同上的金额缴纳印花税

总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
老师,关于印花税的缴纳,我们是总承包方,和开发公司签的总承包合同,没有一次性按合同额缴纳印花税,是随着每个月开票金额来缴纳的,缴纳的基数是按不含税还是含税呢?合同按价税分离签的
老师,合同签订时,税金单独列示,印花税缴纳是按照不含税金额交,那如果是开普通发票的合同,税金也单独列示了,也是按照不含税金额交印花税吗,谢谢
如果合同签的是价税分离的,印花税按不含税的金额为基数计算,如果是按含税价签的,按含税金额为基数计算印花税,购进库存商品有的是按含税签的,也有按不含税签的,算印花税的话,我用本期购进库存商品的总金额乘以印花税的税率,我可不可以不把这两类分开来算
老师,关于印花税的处理。合同上签的总价要怎么做才能按不含税价格交印花,比如合同含税总价是10万,我再把增值税单独写出来或者把税率写出来,这样操作可不可以
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
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我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
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老师是说不可以按分次开票金额交税吗?一定是合同金额一次交印花税?
对,印花税的计税依据就是合同,你合同签订一次性金额,要一性缴纳的
实际中好多人都是按开票金额交的,有风险是吗?
是的,肯定有风险的
税局会不认可是吗?是不是有点延迟纳税了,因为印花税是签订合同的次月申报时候就要缴纳是吧
2个亿的总包工程,下面我司跟一些分包单位签订的假如5000万分包,6000万劳务分包,我司作为总包也要再缴纳跟分包单位签订分包合同金额的印花税吗?会不会有点重复交了?
是的额,不重复,税法规定根据财政部文件财税字[88]255号 《中华人民共和国印花税暂行条例实施细则》 ,这个是你跟另一家单位的业务单独来看
那2个亿工程总包和各个分包,加起来印花税都将近5万啊!老师,我现在还是小规模纳税人,就开了90万的小工程的发票,那现在突然这么大工程,我是不是提前去申请一般纳税人啊?还是等开到发票500万时候再申请啊?不然交这个印花税都不知道弄呢?
别啊,你这正好这会申报印花税,还可以减半征收的,就现在把印花税都缴纳了,一般人就没有这个优惠了
可以这样吗?会不会税局不同意的,那老师,是不是500万以内我的开票还是1个点,过了这个数就按9个点开票呢?
对,你目前还是1%,怎么不同意呢,这是税法规定的
等我交完印花税的那个月,假如发包方开工后打给我500万,叫我开票,那我这个怎么开,我之前开了90万的,这个就超过了,不去申请吗?
你超过后可以选择次月升为一般人
老师的意思是说开票可以超过500万是吧,关键现在我的票还是10万版的,都不知道先从哪部下手
你这个交印花税跟发票有什么关系
老师,我不是说印花税,是说开票,500要50张发票呢,我是要提前去把发票升级到百万还是千万的吗?还是税局对小规模纳税人不可以升,必须一般纳税人吧?
版面跟你是小规模还是一般人没有关系的,可取升,但你升完,以后就都是百万元版的
百万版发票,但开票开几万都没问题吧!只是说不能超好100万,超过就要换一张发票
对,您的理解完全正确