你好,不可以的,要按照合同上的金额缴纳印花税
老师,签订几千万的总包合同,印花税是按一次按合同不含税金额交印花税还是按分期开票金额分次贴花呢
总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
老师,关于印花税的缴纳,我们是总承包方,和开发公司签的总承包合同,没有一次性按合同额缴纳印花税,是随着每个月开票金额来缴纳的,缴纳的基数是按不含税还是含税呢?合同按价税分离签的
老师,合同签订时,税金单独列示,印花税缴纳是按照不含税金额交,那如果是开普通发票的合同,税金也单独列示了,也是按照不含税金额交印花税吗,谢谢
如果合同签的是价税分离的,印花税按不含税的金额为基数计算,如果是按含税价签的,按含税金额为基数计算印花税,购进库存商品有的是按含税签的,也有按不含税签的,算印花税的话,我用本期购进库存商品的总金额乘以印花税的税率,我可不可以不把这两类分开来算
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师是说不可以按分次开票金额交税吗?一定是合同金额一次交印花税?
对,印花税的计税依据就是合同,你合同签订一次性金额,要一性缴纳的
实际中好多人都是按开票金额交的,有风险是吗?
是的,肯定有风险的
税局会不认可是吗?是不是有点延迟纳税了,因为印花税是签订合同的次月申报时候就要缴纳是吧
2个亿的总包工程,下面我司跟一些分包单位签订的假如5000万分包,6000万劳务分包,我司作为总包也要再缴纳跟分包单位签订分包合同金额的印花税吗?会不会有点重复交了?
是的额,不重复,税法规定根据财政部文件财税字[88]255号 《中华人民共和国印花税暂行条例实施细则》 ,这个是你跟另一家单位的业务单独来看
那2个亿工程总包和各个分包,加起来印花税都将近5万啊!老师,我现在还是小规模纳税人,就开了90万的小工程的发票,那现在突然这么大工程,我是不是提前去申请一般纳税人啊?还是等开到发票500万时候再申请啊?不然交这个印花税都不知道弄呢?
别啊,你这正好这会申报印花税,还可以减半征收的,就现在把印花税都缴纳了,一般人就没有这个优惠了
可以这样吗?会不会税局不同意的,那老师,是不是500万以内我的开票还是1个点,过了这个数就按9个点开票呢?
对,你目前还是1%,怎么不同意呢,这是税法规定的
等我交完印花税的那个月,假如发包方开工后打给我500万,叫我开票,那我这个怎么开,我之前开了90万的,这个就超过了,不去申请吗?
你超过后可以选择次月升为一般人
老师的意思是说开票可以超过500万是吧,关键现在我的票还是10万版的,都不知道先从哪部下手
你这个交印花税跟发票有什么关系
老师,我不是说印花税,是说开票,500要50张发票呢,我是要提前去把发票升级到百万还是千万的吗?还是税局对小规模纳税人不可以升,必须一般纳税人吧?
版面跟你是小规模还是一般人没有关系的,可取升,但你升完,以后就都是百万元版的
百万版发票,但开票开几万都没问题吧!只是说不能超好100万,超过就要换一张发票
对,您的理解完全正确