借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷银行存款, 应交学费、个税等。

老师,因质量问题,我们扣对方的货款,凭证应该怎么写?
对方公司给我方退回部门货款,录入会计凭证时摘要怎么写
老师↖(^ω^)↗付给对方的提成,付款记账凭证上的摘要和科目怎么写?发票应该附在付款记账凭证后面还是记账凭证后面
老师请问我方收到工程预收款,开了发票给对方,该怎么做账?凭证后面需要付什么资料?谢谢
老师,我们给对方加工一批活4320元,未付加工费,我怎么写凭证
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
个税交多少
你好,税率表可以参考这个
(85000-2520)*0.01=824.8,是这些吗。打款时摘要写的工资,是不是个税上得申报上
哦,这是第几个月的工资?是按照年累计来计算的。
就发了这一个月的
个人负担的社保公积金是2520吗?如果是的话,85000-5000-2520)×3%,按照这个计算个税,然后85000-2520减个税等于实际发到手的。
刚才个税算错了,是85,000-5000-2520)×10%减2520 你这个2520是个人负担的社保公积金吧,不是速算扣除吧
个税要申报这个人吗
需要申报工资需要申报。
就发了这一次85000,得交多少个税,
几月份入职 然后他专项附加扣除是多少?专项扣除是多少?