你好,需要做账务处理的吗?
(2)10日,上项购进商品运到,仓库验收入库,转来收货单和商品溢余短缺报告单:白糖实收15460千克,溢余460千克;白酒实收1120瓶,短缺80瓶,溢余及短缺原因
增值悦悦额1.56元;散装饼干100干克,单价8元,计800元,增值税税额104元。了9日,仓库转来验收单,注明:应收水果数最1250千克,实收1250千克。头10日,仓库转来的验收单及商品溢缺报告单,注明:应收散装糖果100千克,实收78工克,短少22干克;应收散装饼干100千克,实收110千克,溢余10千克,原因待查。.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货各5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦馔800包,实收800包。6.13日,收到对购进商品溢缺的处理意见:1)散装糖果短少22千克,其中:12千克属物流公司丢失,已协商由物流公司赔偿,暂未收到赔偿款。另10千克是属销售方少发货,经协商由销售方补发,现补发商品已验收人库,转来仓库的验收单。
9日,仓库转来验收单,注明:应收水果数最1250千克,实收1250千克。10日,仓库转来的验收单及商品溢缺报告单,注明:应收散装糖果100千克,实收78工克,短少22干克;应收散装饼干100千克,实收110千克,溢余10千克,原因待查。13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货各5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元增值税税额624元(2)支票存根联付价税款共11639元(3)仓库转来的验收单注明应收仙旺蛋黄派1000包实收1000包,应收仙旺什锦饼八百包实收八百包
2.华夏批发公司 10 月份发生下列经济业务。 (1)2 日,从便民食品厂购进夹心饼500 千克,单价4.6 元,共计 2300 元,香酥饼500克,单价5.4元,共计2700 元,增值税额 650 元,银行转来托收凭证及供货方销货发票,审核无误,承付款项,商品在途。 (2)6 日,收到仓库转来商品验收单(略)和溢余短缺报告(略),夹心饼溢余 45 千克,香酥饼 短缺 22 千克,商品溢余短缺原因待查。 (3)经联系,便民食品厂发来夹心饼溢余 45 千克,有40 千克为供货方多发,另5千克为正常升溢。短缺的 香酥饼 22 千克有 20 千克为供货方少发,同意补发货,货已到达,另 2 千克为正常损耗。 要求;根据上述经济业务,编制相应会计分录。
2.华夏批发公司10月份发生下列经济业务。 (1)2日,从便民食品厂购进夹心饼500千克,单价4.6元,共计2300元,香酥饼500克,单价5.4元,共计2700元,增值税额650元,银行转来托收凭证及供货方销货发票,审核无误,承付款项,商品在途。 (2)6日,收到仓库转来商品验收单(略)和溢余短缺报告(略),夹心饼溢余45千克,香酥饼短缺22千克,商品溢余短缺原因待查。 (3)经联系,便民食品厂发来夹心饼溢余45千克,有40千克为供货方多发,另5千克为正常升溢。短缺的香酥饼22千克有20千克为供货方少发,同意补发货,货已到达,另2千克为正常损耗。 要求:根据上述经济业务,编制相应会计分录。
老师,车辆罚款和滞纳金,只有微信支付截图,可以作为附件入账吗?入账是计入营业外支出?企业所得税汇算清缴需要将车辆罚款和滞纳金的金额纳税调增吗?
老师,我们公司是承租方,跟出租方签了不含税的合同价。对方单位不承担开发票的税钱。请问,我们公司可以去税局代出租方缴纳税款吗?还是说,不管对方单位承不承担税款,如果出租方给我们承租方开了租赁发票,都只能由出租方来申报缴纳税款呢?
请问管道检测费支出选技什么现金流呢?
老师,1.公司注销以后,就算之前有不合规的地方也没事了吗?2.是不是有些企业会过几年把公司注销,重新注册新公司来降低风险?3.客户要13%的增值税发票,我司是小规模开不了,可否开3%,另外十个点补差价给她,或者把单价开低来,如果补差价,这笔支出怎么入账?
老师你好,员工买电器用于家庭的,可以拿发票在公司报销吗?
我想请教一下企业与供应商采购原料数量10吨,合同价款50万元,企业先预付了全部款项50万元,供应商收到款项发货,后面货物运输过程中物料破损了1吨,破损物料金额5万元,破损由供应商承担,供应商给企业退回了破损物料金额5万元,然后供应商给企业开的发票数量是9吨,金额45万元,这样的情况企业怎么做账?
今批准上月未查明原因的现金长款¥10,000,因保管不当导致霉烂变质材料¥500管理不上发生固定资产盘亏¥15,000,保管人员赔偿¥2000盘盈固定资产¥20,000会计分录
老师你好!我想问一下我们公司是挂靠方,被挂靠方开9个点的专票给甲方,我们开3个点的专票给被挂靠方,他们在扣我们6个点,可是我们开票金额是40万,他们扣24000元的税,我们回款是376000元,我们开票金额和回款金额不一致,这个要怎么办,我们其他项目开票金额和回款金额是一致的,这样导致我们账上一直挂着应收,对方账上也会一直挂着应付吧
老师,汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项?资产折旧摊销费还是财产损耗里?
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?