你好题目具体要求做什么?
购进商品发生短缺溢余的核算。A公司为增值税一般纳税人,某月发生下列有关经济业务。111日,,银行转来B制糖厂托收凭证,附来增值税专用发票,开列绵白糖10000千克,每千克7元,jihuok增值税额11200元,同相符,当即承付。(2)2日,,银行转来C制糖厂托收凭证,附来增值税专用发票,开列白砂糖20000千克,每干克克8元,计货款160000元,增值税额25600元,运费增值税专用发票800元,税额80元,查验与合同相符,当即承付。(3)4日,收到B制糖厂发来的绵白糖,验收时实收9978千克,短缺22千克,储运部门送来商品购进短缺报告单,原因待查。(4)5日,收到c制糖厂发来的白砂糖,验收时实收20030千克,溢余30千克,储运部门送来商品购进溢余报告单,原因待查。(5)8日,业务部门查明4日短缺的20千克绵白糖中,1,有2千克是运输途中的自然损耗,18千克系供货单位少发商品。经协商后,已开来退货的红字增值税专用发票,价款140元,税额22.4,并通过银行转账支付了退货款。要求:根据以上资料编制相应的会计分
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联、付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。怎么做分录
增值悦悦额1.56元;散装饼干100干克,单价8元,计800元,增值税税额104元。了9日,仓库转来验收单,注明:应收水果数最1250千克,实收1250千克。头10日,仓库转来的验收单及商品溢缺报告单,注明:应收散装糖果100千克,实收78工克,短少22干克;应收散装饼干100千克,实收110千克,溢余10千克,原因待查。.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货各5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦馔800包,实收800包。6.13日,收到对购进商品溢缺的处理意见:1)散装糖果短少22千克,其中:12千克属物流公司丢失,已协商由物流公司赔偿,暂未收到赔偿款。另10千克是属销售方少发货,经协商由销售方补发,现补发商品已验收人库,转来仓库的验收单。
豆包,还有一个情况就是 A 公司和 B 学校签订了合作协议,三年的,这个就是协议是 150 万,然后 A 公司向 C 公司采购药品或者是器械设备,就是宠物社宠在学校开展宠物设备和药品的一些些东西,比如说采真实 C 公司自己进货的采购价是 5 万,但是 C 公司卖给 A 公司就可能是 15 万这种,但是这个也是市场价,这种合理吗?因为 a 公司和 b 公司是校企合作,这个,嗯,如果审查这些有没有问题?A公司的股东法人同C公司的股东法人同一个人,但是分别的控股公司不同?
请问老师,新注册的公司,纳税人信息查询显示为增值税一般纳税人,但是申报表是小规模是为什么呢,我怎样改成一般纳税人呢?
你好,一般纳税人企业,小企业会计准则,汇算2024年企业所得税补缴200元,借:利润分配-未分配利润200,贷:应交税费-企业所得税200,调资产负债表怎么调?是需要改24年财务报表年报中的期末余额吗?公司24年资产负债表期末余额是-1102431.19,得改成-1102631.19吗?
老师您好,请问社会团体的会费收入要申报缴纳增值税吗?
自产自销农产品免企业所得税吗
老师,我们之前跟别人签的贸易居间合同,我们开给谁,对应的进项,都是他们帮安排好,我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的,他们操作这些发票对应的资金走账,开的销售发票>购进,资金走完账,剩48334,之前我们账户还有一点点余额,他们转走50600到他们一个 个人卡上,也是居间合同上的个人收款账号,回单上写的报销款,这就是居间费吧,合同上写的不含发票费用,如需发票,税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用,汇算时候调增,这样可以吧
新接手的公司,建筑业,3月工资申报 发放是老板名下发的,4月发放工资与3月申报人员姓名不符 有没有新人员的身份证信息,应该怎么申报?怎么做账?
老师,请问什么情况下企业要给去世职工的家属发放抚恤金?
长期股权投资里支付的与投资有关的手续费,权益法和成本法分别计入什么?
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?