你好题目具体要求做什么?
购进商品发生短缺溢余的核算。A公司为增值税一般纳税人,某月发生下列有关经济业务。111日,,银行转来B制糖厂托收凭证,附来增值税专用发票,开列绵白糖10000千克,每千克7元,jihuok增值税额11200元,同相符,当即承付。(2)2日,,银行转来C制糖厂托收凭证,附来增值税专用发票,开列白砂糖20000千克,每干克克8元,计货款160000元,增值税额25600元,运费增值税专用发票800元,税额80元,查验与合同相符,当即承付。(3)4日,收到B制糖厂发来的绵白糖,验收时实收9978千克,短缺22千克,储运部门送来商品购进短缺报告单,原因待查。(4)5日,收到c制糖厂发来的白砂糖,验收时实收20030千克,溢余30千克,储运部门送来商品购进溢余报告单,原因待查。(5)8日,业务部门查明4日短缺的20千克绵白糖中,1,有2千克是运输途中的自然损耗,18千克系供货单位少发商品。经协商后,已开来退货的红字增值税专用发票,价款140元,税额22.4,并通过银行转账支付了退货款。要求:根据以上资料编制相应的会计分
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联、付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。怎么做分录
增值悦悦额1.56元;散装饼干100干克,单价8元,计800元,增值税税额104元。了9日,仓库转来验收单,注明:应收水果数最1250千克,实收1250千克。头10日,仓库转来的验收单及商品溢缺报告单,注明:应收散装糖果100千克,实收78工克,短少22干克;应收散装饼干100千克,实收110千克,溢余10千克,原因待查。.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货各5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦馔800包,实收800包。6.13日,收到对购进商品溢缺的处理意见:1)散装糖果短少22千克,其中:12千克属物流公司丢失,已协商由物流公司赔偿,暂未收到赔偿款。另10千克是属销售方少发货,经协商由销售方补发,现补发商品已验收人库,转来仓库的验收单。
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账