你好,你不能直接都计入利润分配呀,你要先借:利润分配,未分配利润,贷应交税费,应交所得税,城建税这些的,然后再缴纳。

2020年我开多一笔收入6万,等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录: 借:应收账款60000 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷:应交税费-增值税 借:利润分配-未分配利润59405.94 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税,增值税报表本年累计销售额和账上对不上,就差这笔59405.94收入的数,那我应该怎么样处理?
老师 你好 请问就是酒店行业的税率是6% 然后今年退了1124.64的增值税税回来 分录借:应交税费-未交增值税 1124.64 未分配利润18744 贷:应收账款 19868.64 这样对吗?还有那个附加税退回来了 借:银行存款 贷:利润分配 ---未分配利润 ?新建是账套没有以前年度损益调整科目!
1、补确认收入 借:银行存款11300 贷:以前年度损益调整10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 2、补交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1300 贷:应交税费-未交增值税 1300 借:应交税费-未交增值税 1300 贷:银行存款 1300 3、补交企业所得税 借:以前年度损益调整 2500 贷:应交税费-应交企业所得税 2500 借:应交税费-应交企业所得税 2500 贷:银行存款 2500 4、结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 7500 贷:利润分配-未分配利润 7500 请问这是我补交上年的收入做的分录,请问我报表上的勾稽关系怎么 调?是利润表收入增加1万,所得税费用增加2500,资产负债表中应收账款11300,应交税费1300,未分配利润7500吗(不考虑计提盈余公积等)
23年改了往年的申报表,然后23年对公扣款了增值税,在做分录的时候,是做借应交税费-未交增值税 贷银行存款。然后余额表就挂了这笔补交的增值税,现在要做什么分录可以把这个金额给平了
你好老师,收到电子退库金额,我这样做了分录:借银行存款 11.08贷应交税金-应交所得税11.08; 借应交税金-应交所得税11.08 贷以前年度损益调整11.08;借以前年度损益调整11.08,贷利润分配-未分配利润11.08,到月底资产负债表时对不上,相差这个数,是不是做错了分录,如何做老师
老师我的名字以在一家公司是财务负责人,还能在另一家公司担任财务负责人吗
老师,中午好!问一下,老板从公司账户上借走200万,是不是12月31日之前必须要还回到公户上,如果还不上要承担什么税务风险,有没有好的解决方法
老师会收废铝,买回来,倒碎。这个程序需要加工入库吗?
老师,新入职的员工,因为他是11月份刚入职的嘛。10月份的社保是在其他家公司买的,那么个税系统申报员工工资填报11月份个税数据的时候,这些社保明细也要填进去不?也就是想问(基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费)这些社保信息,之前是在其他公司买的,能在本公司个税系统申报员工工资的时候,填在本公司的要扣除的社保明细里面嘛?
那种不开票,让我们走私户的,是不是就是要隐匿收入
你好,xxx科技企业,个人独资企业,要缴纳企业所得税吗?还是只要缴纳生产经营所得 销售收入,需要转到公司对公账户吗
老师,问一下如年收入累计36万,怎么合理分配工资和年总奖,才少交税
请问老师,十月份新开的企业。10月份员工的工资,11月份才发放。12月份申报个人所得税。那10月份跟11月份需要零申报个人所得税吗?
个人可以代开或者开具专票吗?
老师好!25年度的年终奖是25年12月计提,26年1月份申报吗?还是25年12月申报呢?谢谢老师!