一次支付了2万吗?如果是的话,借长期待摊费用贷银行存款,然后按月分摊车间使用的 借制造费用贷长期待摊费用。
问答详情(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日◇购入运货汽车一辆◇价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元,其中尚有20000元货款未支付◇其余货款已付。(9)7月,雇佣5名技术工人,每人每月工资5000元◇7月15日已由银行代发每人工资4000元◇未发工资计划下月再发。父亲负责原材料采购和产品销售◇叔叔负责生产和内部管理,他们各自每月从工厂领取7000元工资◇本月工资已通过银行代发。(10)加工厂是在一块租入的场地上兴办的,场地价值800000元,租期5年,每月租金10
问答详情(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日◇购入运货汽车一辆◇价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元,其中尚有20000元货款未支付◇其余货款已付。(9)7月,雇佣5名技术工人,每人每月工资5000元◇7月15日已由银行代发每人工资4000元◇未发工资计划下月再发。父亲负责原材料采购和产品销售◇叔叔负责生产和内部管理,他们各自每月从工厂领取7000元工资◇本月工资已通过银行代发。(10)加工厂是在一块租入的场地上兴办的,场地价值800000元,租期5年,每月租金10
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师,车辆罚款和滞纳金,只有微信支付截图,可以作为附件入账吗?入账是计入营业外支出?企业所得税汇算清缴需要将车辆罚款和滞纳金的金额纳税调增吗?
老师,我们公司是承租方,跟出租方签了不含税的合同价。对方单位不承担开发票的税钱。请问,我们公司可以去税局代出租方缴纳税款吗?还是说,不管对方单位承不承担税款,如果出租方给我们承租方开了租赁发票,都只能由出租方来申报缴纳税款呢?
请问管道检测费支出选技什么现金流呢?
老师,1.公司注销以后,就算之前有不合规的地方也没事了吗?2.是不是有些企业会过几年把公司注销,重新注册新公司来降低风险?3.客户要13%的增值税发票,我司是小规模开不了,可否开3%,另外十个点补差价给她,或者把单价开低来,如果补差价,这笔支出怎么入账?
老师你好,员工买电器用于家庭的,可以拿发票在公司报销吗?
我想请教一下企业与供应商采购原料数量10吨,合同价款50万元,企业先预付了全部款项50万元,供应商收到款项发货,后面货物运输过程中物料破损了1吨,破损物料金额5万元,破损由供应商承担,供应商给企业退回了破损物料金额5万元,然后供应商给企业开的发票数量是9吨,金额45万元,这样的情况企业怎么做账?
今批准上月未查明原因的现金长款¥10,000,因保管不当导致霉烂变质材料¥500管理不上发生固定资产盘亏¥15,000,保管人员赔偿¥2000盘盈固定资产¥20,000会计分录
老师你好!我想问一下我们公司是挂靠方,被挂靠方开9个点的专票给甲方,我们开3个点的专票给被挂靠方,他们在扣我们6个点,可是我们开票金额是40万,他们扣24000元的税,我们回款是376000元,我们开票金额和回款金额不一致,这个要怎么办,我们其他项目开票金额和回款金额是一致的,这样导致我们账上一直挂着应收,对方账上也会一直挂着应付吧
老师,汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项?资产折旧摊销费还是财产损耗里?
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?
一次性付的,因为是去年入账的,我们之前会计是入了长期待摊,但是成本费用科目用的是主营业务成本,这个因为系统导入的卡片嘛,我好像改不了,我能在本月做一个调整科目的分录吗?由成本调到制造费用科目?
你好,做了主营业务成本,你月末的时候再调整到制造费用。但是制造费用月末需要结转到生产成本,生产成本在结转到库存商品销售出去才结转到主营业务成本。
那租赁设备的费用能直接入成本吗
车间使用的不可以,如果你是租赁出去做了对应的租赁收入的可以。
那目前我需要怎么来调呢,已经连续几个月无收入了
借制造费用贷主营业务成本。 借生产成本 贷制造费用 有生产吗?
我们是代账的,不知道有没有生产呢
需要问清楚了,如果没有生产的话属于管理费用
公司进来棉纱,然后委外加工的
那你们租赁的这个设备是干什么用的?