可结转到未交增值税,形成借方余额

当月进项大于销项没有抵扣完,到了期末产生了留抵税额应该怎么做分录
期末留抵税额什么意思?如果是期末的进项大于销项,为什么留抵税额*10%的金额就是要扣增值税的金额
期末进项税额大于销项税额,分录怎么做,这部分进项税额要留底,怎么录分录
老师,本月进项税额大于销项税额,月末有留抵税额,月末需要做什么分录吗?
老师,期末进项税额大于销项税额是,有留抵税额,月末结转怎么些分录呢
你好,老师,税务局官网税费优惠政策红利账单,这个要怎么办理呀?
老师:我想请问一下:跨镜电商一个季度超过30万免税吗
老师,1月份工资2月份支付3月份申报个税那我1月份申报个税时扣个人社保部分用填写吗,没支付工资填写0,那扣个人的社保填不填写呢
老师医疗器械的临床试验费属于研发费用的其他费用吗
老师,第一题售价没有超过130万为什么要算消费税
老师,我申报个税时,1月份工资是5000元,个人社保部分是411.63元,这1月份工资我是2️份发放的那我在2月初申报1月份个税时收入填写0吗?个人社保扣款部分填写411吗?还是都填写零呢
企友软件普通版怎么能快速自查做的凭证账目对不对呢?
建筑行业业务量大,公户多,工程周期长?怎么能单独核算单个工程?
当月发生的长期待摊费用当月摊销?甲公司租地种粮公司,现租乡镇一幢农事服务中心(包括钢构大棚,烘干及存储整套设备等全部附属设施)包括办公楼,一年146万,共付2年租金,记入什么科目?
当月发生的长期待摊费用当月摊销?甲公司租地种粮公司,现租乡镇一幢农事服务中心(包括钢构大棚,烘干及存储整套设备等全部附属设施)包括办公楼,一年146万,共付2年租金,记入什么科目?
具体的分录老师帮忙写出来
借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 借:应交税费- 未交增值税
假如我拿了1000元进项税额抵扣,我抵扣的时候: 借:应交税费-应交增值税-进项1000 贷:应交税额-待认证进项税额1000 然后把进项抵扣完,期末留抵税额有200,是不是应该这样做: 借:应交税额-未交增值税200 贷:应该税额-应交增值税-进项200
借:应交税额-未交增值税 200
贷:应该税额-应交增值税-进项1000
借:应该税额-应交增值税-销项 800
增值税报表有期末留抵税额,一定要这步分录来呈现期末留抵税额吗?
不是,只是这样方便核对
我抵扣的时候做这一步没有错吧? 借:应交税费-应交增值税-进项1000 贷:应交税额-待认证进项税额1000
借:应交税费-应交增值税-进项1000
贷:应交税额-待认证进项税额1000
没有错