退税申报批次不是按照报关单填写, 一般是按申报年月的第几次申报填写,具体分情况如下: 外贸企业: 申报当年出口货物退税:申报年月填当前申报时的年份月份,申报批次按照该申报年月下第几次申报来填。比如 2025 年 3 月第一次申报退税,申报年月填 202503,申报批次填 001;若本月第二次申报,申报批次则为 002 。 申报以前年度出口货物退税:申报年月统一按出口货物所属上一年度 12 月份填写,申报批次顺延。例如 2025 年申报 2024 年出口报关单退税,申报年月填 202412,若 202412 这个所属期之前已申报过 1 次(批次为 001),那本次申报批次就填 002。 生产企业: 申报当年出口货物退税:所属期要与申报当月增值税纳税申报表的申报年月保持一致,批次按照该所属期下第几次申报填写。例如 2025 年 4 月申报退税,增值税纳税申报年月是 202503 ,那申报所属期填 202503,若为该所属期第一次申报,批次填 001。 申报以前年度出口货物退税:跨年度的免抵退税数据可合并申报,不需要与本年度出口业务区分,所属期按申报当月增值税纳税申报表的申报年月填写,批次同样按该所属期下第几次申报来确定 。比如 2025 年 5 月申报 2024 年和 2025 年的出口业务退税,增值税纳税申报年月是 202504,申报所属期为 202504,若此次是该所属期第一次申报,批次为 001 。

老师,附件是外贸企业申报出口退税,报关单逐项配单,这里的申报批次和关联号如何填写呢
我们是生产企业 退税申报,我们报关单是cnf结算的,填增值税申报表时免抵退税额是填写fob价格还是报关单上的cnf价格?
你好,我12月申报2022年5月的报关单批次如何填写
出口未退税证明怎么开具,所属期、申报批次、编号、这几项怎么填,我们是之前的报关单,需要修改报关单,境外收货人写错了
老师,这个撤回退免税申报,要求填写当前的所属期和批次,是说我要填写撤销单的日期,还是撤销的已申报单上面的日期
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
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