你好,这个属于成本,也属于工资薪金。他两个可以同时填写。

老师,我们单位为员工申报工资薪金所得个税。员工他们还有一份劳务报酬所得,是由另外一个公司给他们发的,也是由另外公司给他们申报劳务报酬的。 现在想了解最后年度汇算清缴的时候,1.是两个公司的收入合在一起算累计收入吗? 例如:劳务报酬累计为15000,工资薪金所得累计为66000,汇算清缴的时候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630吗? 2.还是说劳务报酬归劳务报酬累计核算个税额,工资薪金归工资薪金所得计算累计收入来计算个税额,最后再把两项的个税需额合计起来就是本年度的需缴纳额呢? 例如:劳务报酬累计为15000,工资薪金所得累计为66000,汇算清缴的时候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260吗?
老师,请问我去年给民工申报了工资薪金,但做账时候直接进入了成本,未从应付职工薪酬过,汇算清缴时候,这部分需要填职工薪酬中吗,平时报表也没有申报这部分人数?今年该怎么处理呢?
我是建筑公司,农民工工资已经个税申报并作为劳务成本,在年度所得税汇算清缴时候,这部分农民工工资需要填到职工薪酬吗
你好,老师,有个建筑公司,承包了一个小工程,分包干完了。有了收入到没有工资薪金的支出,企业所得税汇算清缴只有收入但没有工资薪金支出。劳务费都直接计入成本中了。
上年12月工资在本年1月发放,个税申报也是按本年1月申报,下年度对本年的所得税汇算清缴中工资薪金剔除了这个所属期为上年12月的工资,税务核查风险为本年度所得税汇算工资薪金与个税申报工资薪金不一致,这如何处理?
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
同时填写的话,报表不会出现错误吗?
不会有问题的呀,他怎么会有问题呀?职工薪酬明细表,它和你自然人电子税务局比对,然后主营业务成本和你利润表里面的主营业务成本对比。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。