你好库存商品肯定的,你先购进再出货
老师,你好,我们不是两个软件么,一个是进销存,一个是做账的软件,我做账可以以入库单做借:库存商品,没有明细 贷:应付 销售的以出库单对应销售合同去做借应收 贷主营业务收入 成本月底结转,数据来源我以我进销存结转的数据来做账软件直接填列凭证, 借:主营业务成本 贷:库存商品,我们做账 软件没有库存项目只有总账和出纳板块。有老师做过么,麻烦给个可行的方案。
老师 你好 开发票的销售收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 建筑公司没有库存商品,收到收入后结转成本是什么意思呢,我不太明白
这个红色打问号的圈,不明白为什么是写发出商品,一开始题目是没有做发出商品的分录,直接借主营业务成本,贷库存商品,现在要把多计的主营业务成本30万转回,为什么借方是发出商品,是怎么调整的?
1、当期没有营业收入是不是不能结转主营业务成本,那这样的话发生的各项成本费用是计入营业成本还是劳务成本还是别的什么科目 2、当期有营业收入,发生的各项成本费用可不可以直接借:主营业务成本 贷库存商品等(我们公司是医学检验公司)
老师,汽修厂,维修配件和工时收入,我都做的主营业务收入,那结转成本时候,配件我按买价一一结转,借主营业务成本,贷库存商品,但是这个工时做那个科目,怎么结转
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
先入库多少在出库多少?
卖出去了多少就入库多少
那老师,供应商没开票呢,结转怎么弄
没开具发票就先暂估先,要不然无法入库
没开具,不能做应付账款-供应商名下?
是的,只可以暂估这样的