您好 发出给乙公司代销的时候 计入发出商品科目 题目️发出时候的分录么

这个红色打问号的圈,不明白为什么是写发出商品,一开始题目是没有做发出商品的分录,直接借主营业务成本,贷库存商品,现在要把多计的主营业务成本30万转回,为什么借方是发出商品,是怎么调整的?
请教一个问题,2月分出的货,1月份我也预估成本,计什么科目?借:主营业务成本 贷方计什么科目 贷:库存商品 那本月系统的库存商品是不是会对账不平
老师,前期采购产成品入库凭证做成了生产入库凭证,现在跨月了而且此产品已销售结转成本无库存了,采购货款也支付了发票也入账了,怎么做调整? 分录是: 借:库存商品-在库(包括了采购入库的商品) 贷:生产成本-直接材料/直接人工/制造费用 借:库存商品-发出 贷:库存商品-在库 借:主营业务成本 贷:库存商品-发出
我们出库和开票是隔月的,那本月出库的商品 借:发出商品 贷:库存商品 第二月开票后 借:主营业务成本 贷:发出商品 这样做对吗?然后两个分录附件的话,附件什么?
上月有发出商品5万,借:发出商品 5万,贷:库存商品5万 本月结转上月的发出商品,4万开票了,1万退货 借:主营业务成本4万 贷:发出商品4万 借:主营业务成本1万 贷:发出商品1万 为什么发出商品1万退货了,也要把数据结转到主营业务成本,有点想不明白
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
您好,老师,发票的可用额度比上个月低,原因是什么?超过发票额度再开票,需用调整吧?
老师:我们是一般纳税人,向小规模纳税人采购货款,小规模纳税人是报价不开票,要是开票的话,需额外支付3个点,开1个点的普票。请问一下划算不
我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
老师,纯外贸出口企业开进来的办公费水电费发票是增值税专用发票,进项税额怎么办?
老师!购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油,这些用交印花税吗
但是这个题目一开始就没计入减库存商品,增加发出商品,资产负债表日后事项调整的时候,为什么直接是发出商品增加30万
因为前面已经做账了 您这是日后事项调整 没错误的 就按照前期已经做过的账务处理继续做 不需要把前面已经发生的正确的分录写出来的啊
就是这个是前期差错,是根据前期做错的继续做,不需要全部调整正确的分录,所以只需要把多计的主营业务成本,转回正确的发出商品, 然后减少成本就可以了,是吗?不需要把全部分录从一开始写回正确的,是吗
是的 这样理解正确的 前面正确的 不可能再写一遍分录的 只需要把错误的调整过来就好了