你好,操作可以,但是就看税务局是不是同意
老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师,请问一下,我公司如果在21年盈利,需要计提汇算清缴的年度企业所得税不?是年末计提,结转损益,22年缴纳就行。还是不需要计提,22年申报缴纳汇算清缴的企业所得税的时候,用以前年度损益调整这个科目结转?
请问老师,我发现了23年的一个员工的个人所得税没有申报,一个月8000多,三个月没有申报,我是去税务局补申报呢?缴纳税款呢?还是企业所得税不去扣除就好 ,核算出来,补报缴纳200多的岁,可是企业所得税可以抵扣1000多
老师,公司这几年一直是亏损状态,今年开始公司没有员工也没有申报社保了,基本是零申报状态,上个月公司收入24万,今年的盈利可以弥补以前年度亏损,是不是不用缴企业所得税?
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
是要去问么
你好,你可以先做,税务局找你再去调。
调的话是不是先补所得税,发给申报人员了再退税
你好,是的。就是这样做。