你好,是的,甲公司收的钱需要开票

甲、乙公司均为一般纳税人,增值税率为13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司销售商品,合同规定,如果乙公司没有将商品售出,可将商品退回甲公司,商品成本800万元,协议价为不含增值税额1000万元,商品已发出。2020年6月8日乙公司实际销售时开具增值税发票上注明,售价240万元,增值税为31.2万元,同日甲公司收到乙公司开来的代销清单,注明已销售代销商品的20%,甲公司给乙公司开具增值税发票,2020年6月28日收到货款。要求:编制甲公司委托代销的会计分录。
甲、乙公司均为一般纳税人,增值税率为13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司销售商品,合同规定,如果乙公司没有将商品售出,可将商品退回甲公司,商品成本800万元,协议价为不含增值税额1000万元,商品已发出。2020年6月8日乙公司实际销售时开具增值税发票上注明,售价240万元,增值税为31.2万元,同日甲公司收到乙公司开来的代销清单,注明已销售代销商品的20%,甲公司给乙公司开具增值税发票,2020年6月28日收到货款。要求:编制甲公司委托代销的会计分录。
【例题】甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2020年6月1日甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品2000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。除非这些商品在乙公司存放期间内由于乙公司的责任发生毁损或丢失,否则在W商品对外销售之前,乙公司没有义务向甲公司支付货款。乙公司不承担包销责任,没有售出的W商品须返回给甲公司,同时,甲公司也有权要求收回W商品或将其销售给其他的客户。至2020年6月,乙公司实际对外销售1000,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为1300元2020年6月30日,甲公司收到乙公司开具的代销清单和代销手续费增值税专用发票(增值税税率为6%),以及扣除代销手续费后的货款:甲公司开具相应的增值税专用发票
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2019年7月,发生经济业务如下:1.采用委托代销方式与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件,协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。(1)1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。(2)10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税5850元。(3)12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。2.采用委托代销方式与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。(3)30日,红星公司收到甲公司支付商品代销款已扣手续费存入银行。
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2019年7月,发生经济业务如下:1.采用委托代销方式与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件,协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。(1)1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。(2)10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税5850元。(3)12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。2.采用委托代销方式与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品.200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款存入银行。
老师 建筑行业 增值税和企业所得税税负大概多少
老师,适用小企业会计准则的,如果要调账的话,是不能用以前年度损益调整科目的吗?
老师,您好!请问期末余额是指上一年公司银行账户余额是吗?
税务局让把2023年一笔一万的费用普票调增,说对方失联,请问分录应该怎么做? 发票2023的,但是24年才入账,补入账分录:借管理费用 贷其他应付 借以前年度损益 贷管理费用 借未分配利润 贷以前年度损益 那我现在调增应该做什么分录?
老师,公户转到法人卡的钱,以后用来作备用金,怎么备注
老师,请问当期未 超30万元,是不是就 不用跨区域涉税事项报告了? 报告有效期30天,项目以前来过发票,现在要结算尾款,是 不是还要重新报备?在系统还查不到以前报备的信息?
老师,问一个关于土地增值税的问题,我们转让了一部分土地,我们是转让方,可以受让方先缴纳契税,再办理过户吗
请问出口单证资料是否可以打包成一个文件存放在电脑不打印出来 ?
老师请问一下,这个进项有广告服务的用申报文化事业建设费吗
老师,打算收购一家公司,对方给了24年的审计报告,应该咋分析数据,
签订我销协议呢?
你好,甲公司的收入部分是需要开发票的。比如他代销收的代销服务费。