你好,是的,最好就是重新操作。
老师在吗?我这边收到19年的一张发票,是当时就先设备时买的配件,东西早用了,钱也是之前付过的,挂的应付账款,预付账款,我现在收到增值税专用发票要怎么处理,而且他开票的金额比我们支付的金额多
老师:有个小规模纳税人公司,给客户开了一张增值税专票金额10万多,但实际上这笔钱没有到这个小规模纳税人账户里,但是这是小规模纳税人的老板以报销的名义把这笔钱转给另外一个人。现在有税务预警,要写个说明,是不是要写款项资金的三方协议,还是要怎么处理为好呢?谢谢
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师,我们19年是一般纳税人开发票,现在对方不付款,喊把发票拿回来红冲130万,我们现在又是小规模纳税人,税务局说他不付款是经济纠纷不能红冲发票处理。但是他们确实不付这个款,因为没钱支付,再加上我们当时开发票时候是一个笼统项目,要开也要分项目开。这个应该怎样处理呀
老师,我们是做建筑材料的,一般纳税人,我们的上游开票给我们会收8个点的税款,比如进货1块,我们要付1.08元,我们还有一个小规模纳税人,现在普票免税,小规模公司收不了客户的税点了,但钱都在小规模公司,上游只认一般纳税人转款,我要怎么合理的把小规模的钱提出来用于购买材料呢
你好老师,我是餐饮业现在会员赠送,借销售费用,贷主营业务收入。这不是真实的实际收入,所以想把这部分收入冲掉用啥会计分录呢?例如销售费用100贷主营业务收入100 借主营业务收入100贷什么?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
现在开票就是按一般纳税人税额开了
你好,是的。这个双方商量好就行了。
还有票比实际付金额多,应该可以用吧
你好嗯,可以的,操作没问题。