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之前有咨询过的,我们公司是招商性质的企业,招引进来的企业房租按30元/平方缴纳,一年内完成税收指标的,可以返还15元/平方的房租给企业。这个当时老师说开红冲发票。但是开红冲发票就是跨年,2025年如果做以前年度损益调整就和2024的收入不匹配,老师的建议是不做这个科目,直接红冲2025年的收入。但是红冲发票要填写蓝字发票的号码,那我不就要把正常开票的做红冲了吗,这样对方企业做账不就受影响了呀?

2025-03-21 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-21 15:42

对的是的,对方做了成本费用的,他有影响。他用利润分配,未分配利润,你做账的时候,还是用主营业务收入负数就行。

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快账用户3899 追问 2025-03-21 15:45

但是我开的红字发票,实际上是红冲2024年的收入,上次老师的意见是不要红冲去年的,直接红冲2025年收入。我意思是这个对方做账受影响了 我还怎么红冲了呀

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齐红老师 解答 2025-03-21 15:46

好了,对方就不能红冲了吗?他也是收到了钱,要不你就让他给你开发票?

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快账用户3899 追问 2025-03-21 15:52

这个对方咋开票给我们啊,项目名称开什么呢?我意思是如果这个企业2025年不在我们这租房子了,今年也就没有他们的收入发票了,那我红冲的发票怎么开呢?

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齐红老师 解答 2025-03-21 15:53

对方给你开房屋租金的 开负数的话,是专票。对方给你开红字确认单。你们单位收到这个红字确认单,直接生成负数发票就行。

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对的是的,对方做了成本费用的,他有影响。他用利润分配,未分配利润,你做账的时候,还是用主营业务收入负数就行。
2025-03-21
你好,你们单位开红字发票的。
2025-03-17
借以前年度损益调整,贷应收账款。
2023-11-15
同学你好 是什么会计准则呢
2021-11-30
问题一:你们的账务处理基本正确,但可以进行一些优化。 收到红冲发票时,应冲减原来入账的成本和进项税额。借:应付账款,贷:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 收到重开的发票时,按照正常的采购入账。借:库存商品/原材料等,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 问题二:软件公司说的算法确实会影响企业所得税。在这种情况下,是否减以前年度损益,需要根据具体情况来判断。 如果金额差异对公司业绩没有明显影响,从简化处理的角度,可以直接在当期进行调整,而不追溯到以前年度损益。但如果金额差异较大,对公司业绩造成了明显影响,按照会计准则,应该追溯调整以前年度损益。 在你的例子中,原本按照减以前年度损益的净利润是-99 万,如果不减以前年度损益净利润是-125 万多,差异为 26 万。是否追溯调整需要综合考虑多方面因素,如金额的重要性、公司的会计政策、内部管理需求以及对财务报表使用者的影响等。 如果决定追溯调整以前年度损益,那么在进行企业所得税申报时,也需要相应调整以前年度的应纳税所得额。同时,要注意在财务报表附注中充分披露这一事项,以便使用者能够理解财务报表的变化原因。
2024-07-15
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