你好,你的固定资产开始折旧的时候,这个专项应付款转到营业外收入不是一次转,你提了折旧多少转多少
你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
请问收到上级工会拨款,借:银行存款-工会账户,贷:其他应付款-工会经费,取现:借:现金,贷:银行存款-工会账户,用于购入固定资产和建设如何入账
民非企业,上级拨入专款专用机构改造 1、收到上级拨款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX 2、支出时,购装修材料。借:其他应付款-XX,贷:银行存款;同时要入资产,借:在建工程-XX,贷:限定性资产-机构改造。可以这样做吗?
公司收到购买设备的专项应付款,会计核算分录这样做对吗?第一:收到资金借:银行存款贷:专项应付款;第二:采购设备付定金借:专项应付贷:银行存款;第三:设备入库借:固定资产贷:营业外收入
公司收到财政拨付专项款150万用于薪资及运营经费。借:银行存款150万 贷:专项应付款150万。之后支付工资及管理费用的分录?
老师,新办理的个体工商户,如何进行税务登记呢
把自己的写字楼一层出租给一家公司办公,对公付款到我私人账户,并且要求开具发票,租金16.5万元。请问会交哪些税,税金如何核算?!谢谢老师!
你好,老师,电子税务局以前月份的申报表还能更正吗?
新租的厂房车间改造花了20万这个费用进长期待摊还是直接进制造费用
用友t6有重分类的功能吗
用公户转给供应商5000.,第二天供应商又把5000转到公户了,这是干什么呢,是公转私吗
工厂搬家,老厂房的没有摊完的费用怎么处理?
老师 请问一下这个新注册的公司 还没做税务登记 本来是老板接了个项目 然后现在可能停了 那这个公司是晚些在做税务登记还是怎么弄
请问老师,原股东撤股了,一点股份都没有了,但是他是执行董事,需要换么?
公司是销售钢材的,采购的是卷料,厂商直接发给平板厂开板就是切成一块一块的变成板材再运回公司,过程改变了形状,重量没有变化。 公司可以直接按照厂商开的发票(**卷)入“库存商品-**板”吗?中间省去了“原材料-**卷”到“委托加工物资”然后到“库存商品-**板”
比如说按10年计提,假设第二月计提折旧110/10/12=9166元,那借;制造费用9166 贷:累计折旧9166 借:专项应付款=100/10/12=8333 贷:营业外收入8333,是这样处理吗
制造费用结转到主营业务成本了,你可以直接借专项应付款 贷营业外收入9166。
但是设备价是110万,拨款价是100万,转营业外收入不是按拨款价转吗,是按设备购买价转营业外收入吗
对的是的,一直把这个专项应付款转停了之后,你就不要再转了。然后折旧正常计提。
就是说专项应付款转到营业外收到,是按购买备的固定资产原值计提折旧后的金额转入到营业外收入是吗
是的,对的,是这么做的。
那如果这个项目给的时间是3年,3年后这个国拨资金还是没计提没呢,会有结余的
可以有结余,结余具体的时间不限制。