你好,你的固定资产开始折旧的时候,这个专项应付款转到营业外收入不是一次转,你提了折旧多少转多少

你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
请问收到上级工会拨款,借:银行存款-工会账户,贷:其他应付款-工会经费,取现:借:现金,贷:银行存款-工会账户,用于购入固定资产和建设如何入账
民非企业,上级拨入专款专用机构改造 1、收到上级拨款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX 2、支出时,购装修材料。借:其他应付款-XX,贷:银行存款;同时要入资产,借:在建工程-XX,贷:限定性资产-机构改造。可以这样做吗?
公司收到购买设备的专项应付款,会计核算分录这样做对吗?第一:收到资金借:银行存款贷:专项应付款;第二:采购设备付定金借:专项应付贷:银行存款;第三:设备入库借:固定资产贷:营业外收入
公司收到财政拨付专项款150万用于薪资及运营经费。借:银行存款150万 贷:专项应付款150万。之后支付工资及管理费用的分录?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
比如说按10年计提,假设第二月计提折旧110/10/12=9166元,那借;制造费用9166 贷:累计折旧9166 借:专项应付款=100/10/12=8333 贷:营业外收入8333,是这样处理吗
制造费用结转到主营业务成本了,你可以直接借专项应付款 贷营业外收入9166。
但是设备价是110万,拨款价是100万,转营业外收入不是按拨款价转吗,是按设备购买价转营业外收入吗
对的是的,一直把这个专项应付款转停了之后,你就不要再转了。然后折旧正常计提。
就是说专项应付款转到营业外收到,是按购买备的固定资产原值计提折旧后的金额转入到营业外收入是吗
是的,对的,是这么做的。
那如果这个项目给的时间是3年,3年后这个国拨资金还是没计提没呢,会有结余的
可以有结余,结余具体的时间不限制。