同学,你好 24年的期初,就是23年的年末,你需要获取23年的年末数,如果没有可以借鉴一下申报表

老师,我新接手一家账,重开业按凭证补录到财务软件中,发现19年3月有漏记,错记,造成科目汇总表里银行存款是有差额的,在四月份账上,上任会计直接把科目汇总表期初数据改了,我现在怎么处理?急急急,谢谢老师
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去新建存货可以吗?
老师,我今天做了增值税的季报,没有做企税和财务报表的季报,增值税数据都是电子税务局按开票金额自动生成的,那我的记账凭证在不更改收入数据的前提下其他都是可以改的么?比如9月在报增值税报表前没有做附加税的计提结账了,那我现在也是可以反结账改记账凭证加上计提附加税?,记账凭证加上了计提附加税,对增值税报表表格会不会有影响
您好!老师麻烦问一下我们公司有外账和内账,内账是用电子表格登记的,现在要由财务软件做账我得期初数以哪一个什么为依据。
老师,请教您一个问题 我们有四家公司都是卖图书 电商和批发两种形势 老板呢想要内账的三大财务报表。不想看对税务局的。其实对税务局的账也是实际账 就是开票了确认收入 不开票的等对方要票了 才确认收入。内账我一直都用表格给他做的 并没有用软件记账。所以我现在想用软件记账想从2025年1月开始做 把四个公司的都记录在一个账套里出报表就是总的报表里 这样可以吧。但是问题来了,如果录入期初按外账的余额表不太行因为有很多历史遗留的应收,其他应收等往来账没法清理。我不建立期初了 直接按1月的银行发生额录入记账凭证可以吗
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
我这个内账和您说的这个是来回事情没有办法借鉴
同学,你好 没有办法借鉴,那你就要从一开始做账。比如内帐从22年开始做流水,那你就从22建账,这时候期初是0
我也在想是不是要从一开始重新做账了
同学,你好 嗯嗯,是的