咨询
Q

麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了

2026-02-08 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-09 04:10

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2026-02-09 04:24

您好,这个数据只有税务大厅窗口能更正了 1. 申报系统未将您12月份缴纳的税款与9月份所属期的应缴税款正确关联。 实际已缴税款 = **225198.11元** (此为正数,系统显示负数是未匹配的余额)。 2. 需要去税务局**更正2025年12月的增值税申报表** (而不是修改9月份报表)。 3. 假设12月报表原“本期已缴税额”为A元,“期末未缴税额”为B元。 更正时,应在“本期已缴税额”中加上9月所属期已缴的这笔税款,即新“本期已缴税额” = A %2B 225198.11。 系统会自动重算期末数,使新“期末未缴税额” = B - 225198.11。 这样操作后,1月份主表的“上期未缴”数将自动归零。 4. 附带处理附加税:更正12月增值税主表时,务必同时更正城市维护建设税、教育费附加等附加税费的申报表,确保附加税的计税依据与更正后的增值税数据一致。 5. 携带2025年12月的税款完税凭证,以及与税务局沟通的**记录、情况说明前往办理。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-09
你好,可以不退税,等你申报7月的做抵减的
2024-08-01
你好;  你这个红冲的凭证已经 开了红字发票; 就得红冲收入的 ;你 9月没有做红冲收入的 科目吗  
2023-01-16
同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事,你账上也改了就行
2021-04-29
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×