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进项税额转出100元后,因为有留底税额和别的进项转出,最后补交增值税60元,这样进项税额转出借贷方不平,最后进项转出贷方差额40元怎么处理。 转出1月进项税额,借:成本费用100,贷:应交税费-增值税(进项税额转出)100。 补交6月及7月增值税,借:应交增值税-增(进项税额转出)60,贷:银行存款60, 这样剩下进项转出贷方余额40怎么处理。挂账上不用处理?

2025-03-25 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-25 11:43

借用应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100

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齐红老师 解答 2025-03-25 11:43

一般纳税人在做这个,你缴纳增值税是借应交税费未交增值税贷银行存款。 然后你把留底税额也转到转出未交增值税。

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快账用户4537 追问 2025-03-25 11:47

公司未启用 未交增值税明细科目,用的已交税金明细。

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快账用户4537 追问 2025-03-25 11:48

补交完60增值税后,没有留抵税额了 。进项转出贷方40怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-25 11:48

你就用这个科目来代替。

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快账用户4537 追问 2025-03-25 11:52

没明白,可以写一下会计分录吗

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齐红老师 解答 2025-03-25 11:53

你的留底在哪个科目里面,你写一下,

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借用应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
2025-03-25
借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-01-10
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-12
同学你好,分录是对的;
2020-11-03
你转出的分录正确 是的,这100是不是就要缴纳税款
2022-12-08
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