都是一般计税的,这个增值税可以互相抵扣的。不用区分项目。
老师。我们公司做外墙保温工程的,我们每个月的进项有各个项目上的,那我是一次抵扣。还是需要按项目来抵扣呢? 比如这个月只开了A项目的销项。进项来了ABC三个项目的。我是只抵扣A项目的进项还是ABC一起抵扣
我建筑公司有好几个一般计税的项目,A项目本月我们给甲方开票了,但是进项未完全取得,B项目我们未对外开票,但是取得了一部分进项发票,在下月申报时,我可否用B项目的进项了来抵扣木A项目的销项
老师,建筑公司有四个项目,进项税可以相互抵扣吗?就是A项目的进项税可以用在B项目上吗?
老师好!请教一个问题:我们是建筑劳务公司,在异地的项目是一般计税项目,这个项目开的票。能用公司日常进项发票(比如水电费房租)等不是用在本项目的但却是公司日常经营的进项抵扣吗?
老师,我们是建筑公司,有好几个项目,但是比如A项目的进项进不来,就用了B项目的进项,这种情况咋办啊,求有能力的老师指教
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
那就是ABCD所有项目的进项都可以混着用对吗老师
对的是的,是这么做的
老师如果这样操作,项目成本是不是就不准了,核算不出来了
你好,项目成本你可以先暂估。
听不懂啊 ,已经认证了咋能暂估
你好,借工程施工B项目,贷其他应付款。借主营业务成本B项目,贷工程施工B项目, 借工程施工A项目应交税费,应交增值税进项贷银行存款 结转成本你不得用B,项目对应的结转你能用A的吗?
增值税的可以用a这个来抵扣,但是企业所得税的你不得用B项目的。
这个是不是和成本没有关系啊老师,这个税是税,成本是成本
是的,增值税和所得税本来就不一样呀。 你增值税销售出去,A可以用B的来抵扣,但是成本必须是A的。
这个成本是所得税吗,那就是记账的时候按项目记可以吗
是的对的,可以 没有问题,这样你核算成本不就方便了