你好,可以现在调账,账到25年,不影响24年
老师,请问一下,账面进项税额比实际发票未认证进项税额多出两千多要怎么调整呢?(我是3月份接手的,之前的会计在结转进项的时候,是一会待认证一会待抵扣,我在想会不会是因为这样给弄混后就导致了有差异)
老师你好,我去年在固定资产一次性扣除时账务处理错误,导致销售费用和管理费用比实际打,今年进行了账务调整,汇算清缴时按正确的数字填写了,年度财务报表也按正确的填写是吗?去年的财务报表需不需要更正
老师,关于汇算清缴, 公司开办半年没有一分钱收入,都是老板借款和垫资周转,半年开办费各项装修支出实际为30多万(含白条入账),扣出去白条20万后。还余工资和费用10万可以抵扣税。请问: 1. 汇算清缴填表时,成本和费用那列,我一共只能填10万元吧(因为只有这10万左右是有正规发票的)汇算清缴时,把费用调减20万,是对的吗?
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
老师你好,我是建筑企业,企业所得税一直是倒挤按5%缴纳,每次倒挤的成本和实际拿回来的票都是一致的。但是2023年9月份进项比较多,已抵扣,由于欠税款,发票停了,年底也没开成票。导致2023年年报到挤的成本和实际发生的不相符,实际发生的成本大于倒挤的成本。比如:借:原材料 240084.48 应交税费—应交增值税(进项)31210.98(已抵扣) 贷:应付账款—XX 271295.46 怎么调成成本
要抵扣销项税额时,看期末留抵税还是上期留抵税
老师,我们有家公司,小规模,要做破产清算,需要怎么做,对外需要的报表必须用外账做的那一套吧
老师你好,怎么区分什么时候用债券投资,其他债权投资,其他权益工具投资
老师,外圆内方是什么意思
老师,一般纳税人人力资源外包,增值税按全额纳税,企业所得税怎么算呢?比如合同总金额10万,一张开98000(代发工资和代缴保险),一张开2000(收对方的手续费,也就是收入),98000是我们的成本,因为这98000我们后期会通过银行代发工资和代缴保险,税务局会认可这98000成本吗?
建筑企业,预收的工程款,如何区分是缴纳预缴增值税还是缴纳增值税,缴纳增值税发生是根据什么来确定的。
你好老师我的课程今年10月到期,有些课程还来不及看,那到时过期我还能看?
老师,个体工商户的名称是秦悦,那公司还以用这个名字吗,会不会显示核名不通过呀
客户注册了ab公司,社保在a公司买a公司报工资,现在新注册的b公司需要报工资,就把他踢过去那边报工资了,社保还是在a公司购买,但是没报工资了。这样会有问题吗?客户又担心领不到退休金
你好,老师,我想问下我之前买的课程今年10月要到期了,课程到时候还能看?