你好,要交税才计提附加,增值税平时做账需要价税分离,不交税就转入营业外收入

小规模需要计提增值税和附加税吗
小规模只计提附加税 一般纳税人附加税和增值税都要计提是吗
小规模纳税直增值税和附加税需要计提吗?怎么计提
老师,小规模纳税人每月需要计提,结转增值税和附加税吗
小规模纳税人,增值税喝附加税需要计提吗?计提和缴纳分录分别是什么?
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
不交税,是指交税当月转入营业外收入吗?小规模,是按季度,比如我们8、9月开了发票,10月应该核算缴纳7、8、9月的增值税。那是在10月转入营业外收入吗
平时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税; 交税当月,借:营业外收入 贷:应交增值税
这样可以吗
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
如果是预收的款,比如9月份就收到10月份的款项,可以做预收账款吗,还是也是要做到应收账款里面,因为对应的是主营业务
可以直接冲预收账款的