同学,你好 你系统里面导出的进项税明细,有发票号码吗??
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
在电子税务局导出来的未抵扣明细,和账面上的进项税明细,一般可以通过什么方法进行匹配呢?
财务系统导出来的进项税明细可以通过什么方法和电子税务局导出来的未勾选明细快速匹配呢?通过什么字段?比如2月账上做了600份发票,电子税务局导出来的未勾选有3000份发票,怎么把这600份匹配到3000份里呀
德邦物流,收款是上海德邦,开票方是杭州德邦,能报销吗
老师你好,我们单位是软件开发企业,我们自己研究个项目买了一个相关的设备,这个设备是否可计入研发支出—资本化支出,后期记到无形资产
老师这下面的意思是需要我公司给他扣个税吗
我们法人在两家单位报个税,另一个单位是0申报,那减除费用标准5000那里需要改吗
老师好,公司办公室装修,收到的发票上面有PVC板,亚克力板,还有日用杂品*活动鞋子等,请问这个应该怎么做会计分录?
老师,如果我们在产品还没有生产好就开票出去,这时的成本要怎么暂估还是怎么做?
老师 工商年报中,认缴期限写到什么时候
老师请教下,在2024年10月份多分摊了一笔费用是2750元当时是 借 管理费用 办公费2750元 贷 长期待摊 软件费用2750元 然后在2025年1月份发现 在2025年就做 借 长期待摊软件费用 2570元 贷 未分配利润 2750元 这样就出现资产负债表和利润表勾机关系相差2750元,这样要怎么来调成一样的勾机关系
24年企业所得税忘记计提了,25年5月有补缴怎么写分录
老师请问一下 科目余额表 贷方 应付账款 出现负数正常吗
没有发票号码
同学,你好 那对不上,你没有能和电子税务局导出的发票有唯一一致的点
体量大的公司是怎么解决的呢?比如华为比亚迪
同学,你好 这种大公司,是实行票据电子化的,就是所有单据全部公司系统里面做,取到的发票全部扫描至系统,之后导出电子表格是完全符合勾选平台导入模板的。大公司点几下鼠标,就解决了
我之前在大族激光呆过,时间不长,他们就是可以把账面的进项明细和电子税务局的未勾选明细进行匹配的,通过什么字段我不记得了
同学,你好 一般匹配就是发票号码,因为这个是唯一的