你好,你可以先暂估进来,然后再结转。
销售货物时,先收款开具了发票,次月发出货物,那么什么时候确认收入结转成本呢,每个环节的分录怎么做
老师,请问进货收到了,发票没到,怎么做分录,当月销售出去了,需要结转成本吗?
你好老师。本公司这个开具了一些模具发票和研发技术的发票出去。那么销售的时候怎么做分录,月末怎么结转成本分录?
请问老师,今年开出的销售发票对应的货物成本去年已经结转了,那这批货物的成本今年怎么处理呢
上个月购进并销售的商品成本已结转,但本月供货商提出上月的商品售价调低并开出负数发票,请问本月如何调整主营业务成本,分录怎么做?
老师,请问跨区涉税事项的增值税和企业所得税是开票的时间申报,还是等工程结束再申报
怎么证明这个光伏发电站是A的固定资产呢?我们现在是有三方:A;施工方 B:出钱方:C:受益方 现在是签一个三方协议,A在C提供的场地施工建设一个光伏发电站,建好后当作A的固定资产。销售给B然后B融资租赁给
老师这个是什么意思?
老师,刚开始员工借款,后转为激励款,怎么做账?还需要报个税吗?
老师您好,公司每个月都有一笔运输费1500元,因为是个人干的去年一直没有给发票,今年打算找个替票,把这一年的费用都开出来,那24年的还需要开出来吗,还是开25年一年的就行了呢
老师 问下我们单位是小规模纳税人酒店,六月份给客人开了普票,现在七月份了,他们说普票不行,要重新开专票,这种情况直接把原来的普票红冲就可以吗?这个月已经报完税了
企业因为维护资质缴纳技术人员的社保部分,企业缴纳社保能税前扣除吗?个人部分需要按照工资收入申报个税吗?这部分人没有正常工资收入,企业只承担缴纳社保
老师下午好,小规模纳税人公司给广州客户买机票到成都参加产业论坛会,这个费用计入什么科目?税前能全额扣除吗
请问股东认缴资本是100万,但转了150万资金做投资款,50万计入资本公积。那在分红的时候是按100万所占比例分的吧。多转的资本公积对于这个股东来说有什么用处?
老师您好,什么是流押条款?
暂估入库如果到汇算清缴结束前拿不到发票怎么办呢
你好,这个汇算清缴的时候调整。
有人告诉我说 可以直接借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估金额 这样做账 可以?
你好,是的,我也是这个意思,我让你暂估就是这个意思。
分录这样可以吗 不是应该借:库存商品 贷:应付账款-暂估金额吗
你好,可以的,操作没问题。
请老师给具体写一下分录可以吗 我上面写的是两种分录吆 不知道到底用哪种
你好,第一个直接暂估了成本 第二个先暂估库存,然后库存结转成本。
如果你暂估的话,其实没必要用第二个。