你好,你可以先暂估进来,然后再结转。

老师,请问进货收到了,发票没到,怎么做分录,当月销售出去了,需要结转成本吗?
你好老师。本公司这个开具了一些模具发票和研发技术的发票出去。那么销售的时候怎么做分录,月末怎么结转成本分录?
请问老师,今年开出的销售发票对应的货物成本去年已经结转了,那这批货物的成本今年怎么处理呢
上个月购进并销售的商品成本已结转,但本月供货商提出上月的商品售价调低并开出负数发票,请问本月如何调整主营业务成本,分录怎么做?
老师,购货一批材料,已经付款但是发票没有开,当月也已经销售出去了,是不是要结转成本,具体分录怎么写?
老师,2024计提成本对方开不了发票怎么办
老师好,每月的银行流水需要做在账里呢
公司账户的个人账户是指什么
企业季度预缴所得税,需不需要计提所得税
老师好,其他应收款和其他应付款对冲调账,会计分录怎么做?
生产型企业,前期购置了一批固定资产,还没折旧完,用不了了,要出售,这个怎么要怎么处理账务
老师 分录可以直接写 借:主营业成本 贷应收款吗
老师,看不懂承兑汇票,票据金额写的10万,我公司叫北科鑫普洛,这个分录怎么做呀
老师你好,我们开火锅店,之前都是定额征收,今天收到通知,我们门店要实行查账征收。 查账征收就是按开发票的销售额征收增值税是不
老师好,公司名下的车,在公司办公地的停车费可以报销。公司负责人,有时开回家,停车费可以报销吗?老板说他们股东会同意可以报销。那么这个可以入账吗?放在哪个科目?
暂估入库如果到汇算清缴结束前拿不到发票怎么办呢
你好,这个汇算清缴的时候调整。
有人告诉我说 可以直接借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估金额 这样做账 可以?
你好,是的,我也是这个意思,我让你暂估就是这个意思。
分录这样可以吗 不是应该借:库存商品 贷:应付账款-暂估金额吗
你好,可以的,操作没问题。
请老师给具体写一下分录可以吗 我上面写的是两种分录吆 不知道到底用哪种
你好,第一个直接暂估了成本 第二个先暂估库存,然后库存结转成本。
如果你暂估的话,其实没必要用第二个。