借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税负数 借、库存商品借主营业务成本负数。

老师,你好,请问销售商品时,赠送的商品会计分录怎么写?
老师你好,出现商品退回,分录是不是可以反向写,也可以直接红字和之前的一样再写一遍?
委托代销商品发生销售退回,但之前已经交了增值税,销项税还可以退回吗,退回的分录怎么写
老师,你好!一般纳税人销售退回,申报表怎样填写?
销售商品100万,供应商未付款,你好,这个怎么写分录呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师我再财务软件里这样做的账看看可以吗? 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷银行存款
你好,把主营业务收入放到贷方负数,其他的可以。
老师为什把主营业务收入放借放不可以
你好,软件做账的,因为它的发生额是在贷方,你在借方容易造成科目余额表和利润表不一致。
老师我看你上面给我写的分录是借库存商品 借主营业务成本负数 在做帐时都在借方可以吗
你还可以的可以的可以的
老师我用银行存款付的是不是 借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数
你好 如果钱退回的可以。
老师是把钱退给购买方这么写对吗
是的,是这么做的,正确的是这么做就是这么做的。银行存款负数在借方就表示支付出去的,是贷方的意思。