你好! 多交的税可以抵减以后应交增值税,也可以申请退税的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)

如果销售收入456第2季度超过10万了,但是,6月的一笔销售在7月发生了退回, 退回以后呢, 单位的第2季度的销售收入就不足10万了, 就可以免交增值税了。 这个已经交的增值税可以退吗? 需要办理什么?
委托代销商品发生销售退回,但之前已经交了增值税,销项税还可以退回吗,退回的分录怎么写
我销售方,上个月销售甲商品的时候已经做账了,这个月客户退甲商品价值4200,换成乙商品,乙商品价值1100,现还得退回客户3100,不考虑增值税,请问退换这个环节的分录是怎么做的?越详细越好
我们是商贸有限公司,实际已经发生销售退回了,但是对方已经抵扣增值税进项了,这个还能开具销项负数了吗
一般纳税人之前的销售发票冲红了,增值税也交了,但是没有形成销售,7月退回了..,这个怎么填写可以行成退税
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
老师,因为是下个月了,之前已经扣过税了,所以无法再减销项税,直接写负数冲减现有的销项税,等下个月计税就少交了,不用重新填退税申报表也可以吗?
你好,可以,你的理解很对