你好! 多交的税可以抵减以后应交增值税,也可以申请退税的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)
如果销售收入456第2季度超过10万了,但是,6月的一笔销售在7月发生了退回, 退回以后呢, 单位的第2季度的销售收入就不足10万了, 就可以免交增值税了。 这个已经交的增值税可以退吗? 需要办理什么?
委托代销商品发生销售退回,但之前已经交了增值税,销项税还可以退回吗,退回的分录怎么写
我销售方,上个月销售甲商品的时候已经做账了,这个月客户退甲商品价值4200,换成乙商品,乙商品价值1100,现还得退回客户3100,不考虑增值税,请问退换这个环节的分录是怎么做的?越详细越好
我们是商贸有限公司,实际已经发生销售退回了,但是对方已经抵扣增值税进项了,这个还能开具销项负数了吗
一般纳税人之前的销售发票冲红了,增值税也交了,但是没有形成销售,7月退回了..,这个怎么填写可以行成退税
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师,因为是下个月了,之前已经扣过税了,所以无法再减销项税,直接写负数冲减现有的销项税,等下个月计税就少交了,不用重新填退税申报表也可以吗?
你好,可以,你的理解很对