您好,不对,付货款时 借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29 借:银行存款—20101.20 货:应付账款—A公司 20101.20 这个个分录 应付账款借方减贷方是 1525815.09元,正好走平了
老师,我收到外汇收入,分录做了借:银行存款-美元 贷:应收账款(A),结汇的时候:借:银行存款 人民币 贷银行存款 美元 ,手续费-汇兑损益;国外公司我们也不需要开发票,我怎么确认收入呢?金额是根据我实际汇兑的金额作为我确认收入的金额吗?
老师好!老师,收到票据直接找一家公司贴现,费用老板直接微信转给对方,没有付款收据,就不用做财务费用对吗?票据金额对方公户转到我公司公户,转款备注是往来款,分录 借:银行存款 货:应收票据对吗?谢谢!
老师,您好!比如A公司给我们开了银行承兑汇票,我这个时候做 借:应收票据- A公司 贷:应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借:应付账款-B公司 贷:应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
佳佳老师好,我想请问:我司3月收到外币美金资本金99967,FDI入账登记函上有注明本次拟验出资额687852.93元,折算汇率6.8808 请问分录是这样做吗? 借:银行存款-资本金账户 687852.93元 贷:实收资本-A公司 687852.93元 在3月18日发生付款,付货款(银行结汇到人民币账户,回单中显示汇率 6.870257282)美金8369.41 人民币金额:57500元 借:应付账款 57500元 贷:银行存款-资本金 57500元 在4月5日支付服务费,银行结汇到人民币账户,回单中显示汇率 6.870097899)美金837.35 人民币金额:6000元 借:管理费用 6000 贷:银行存款-资本金 6000元 请问这样做账对吗?
老师,上月应付的货款(金额已知道),下个月收到发票才付款,会计分录这样做对吗? 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款-x公司 10000 下午月收到发票支付货款时 借:应付账款-x公司 10000 贷:银行存款 10000
老师,8月份出口报关的,能在8月份做出口退税吗?
员工上班路上没佩戴头盔与路人发生事故导致头部受伤,工伤认定有没有影响
请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户(不是基本户 可不可以 解析下
请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户(不是基本户 可不可以
这四个选项分录怎么写?
7月31号收到200元,但是实际到账是8月1号。这怎么记账,如果记到8月1号,7月底的业绩又对不上。记到7月份,银行卡余额又对不上。
第二问什么意思,这个答案根本看不懂,清洗服务跟销售不应该是分开单独确认的吗,怎么这个答案的意思是不履约不能确认销售收入啊?还有这种说法吗
甲公司采购原材料,加工成产成品后对外销售,产成品运至客户处。发生运输费用 3 万元,这个 3 万元是计入存货列示金额,还是计入销售费用?
三免三减半具体政策是什么
老师,公司购买车辆,为车辆购买的相关产品记到哪里啊
谢谢老师!明白了,我就是感觉不对,才请教您的。
谢谢您的信任,祝您生活喜乐!