你好,可以的,操作没问题。

老师23年的费用24年咋入账用以前年度损益调整老师不是企业会计准则才用该科目吗
老师,以前年度费用入错了,今年进行调整,是要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接冲红
23年的费用,24年开票,23年没有计提,24年入账需要调整以前年度损益调整吗?
24年的收入,25年冲红,怎么做账,没有以前年度损益调整科目,老师,完整分录
25年发现24年有一部分费用没有入帐,可以用以前年度损益调整科目吗
老师,汽油开专票,可以进项抵扣吗
我公司是商业管理公司,为商场经营商户提供管理服务。为促进销售,我公司发放消费券,消费者领取消费劵以后在商场消费,经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
老师,我公司要做资产减值入账,需要哪些资料,才能税前扣除?或者说是做为会计记账的佐证。
老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗,年底利润分红和发工资不影响对吗
老师,请问劳务公司申报劳务报酬,产生的个税工人自己怎么缴纳呢?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师,出口企业得港杂费无论哪种成交方式在境内产生的费用都是要带税率的发票对吧?跟成交方式没关系对吧?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,我记的材料其实是直接卖了,那后来进的百叶窗我还记材料吗,能记库存商品吗
老师,请问我们公司是销售猪肉的,增值税可以免税,但下游一定要我们开专票,请问是按9个点开吗?按9个点只开这一家客户,会影响我卖给其他客户的免税身份吗?
入完后结转到去年的利润里吗,影响去年的报表吗,还是只有在汇算清缴时调整
你好,这个是结转到去年的。影响去年的报表。
具体您能说一下吗
你好,你这个费用发票要用以前年度损益调整来做。然后以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润。
科目不是记到当年了吗,怎么改动去年的报表
你好,你要用以前年度损益调整,然后去修改去年的年报。
手动调整吗
你好是的,是手动去调整。