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老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?

老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢!

刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
2025-11-07 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 19:36

1. 栏2(增值税专用发票不含税销售额):填红冲专票的负数(如你表中-46319.80) 2. 栏3(其他增值税发票不含税销售额):填0(因为普票要走免税栏) 3. 栏10(小微企业免税销售额):填普票的不含税金额(如64000÷1.03≈62135.92)

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快账用户4004 追问 2025-11-07 21:02

朴老师  销售额319169.43  填写哪里?

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齐红老师 解答 2025-11-07 21:04

你公司作为小规模纳税人,319169.43元销售额(默认是不含税且适用3%征收率),因季度销售额超30万,填写位置分两种情况,对应《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》主表 : 1. 有开具发票:把开具增值税专票的销售额填第2栏,开具普票的销售额填第3栏,第1栏会自动合计这两栏与无票收入的总金额(即319169.43元)。 2. 无开具发票:直接将319169.43元填在第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”对应列次。 另外,因现行政策适用3%征收率减按1%计税,对应2%的减征额要填在第16栏“本期应纳税额减征额”,同时需在《增值税减免税申报明细表》中填报对应减税项目 。

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第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
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