你好,是的,先抵扣勾选。 你在没有勾选之前先记入待认证进项税额。

出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
老师,小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗?上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗?
老师你好,单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
老师,如果我是一般纳税人,取得的进项跟我开出的销账内容不一致,能抵扣吗
25年全年的租金都没有计提。26年1月份可以计提吗
小规模纳税人本月升为一般纳税人。开具 13 点专票,本月开进来的进项可以抵扣吗?
未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
外贸企业喔。
没有内销。
你好是的外贸企业也是这样子的,因为你退税就是退的进项税的部分。
老师,在电子税务局还没有进行抵扣勾选的话,是入借:库存商品 应交税费,贷认证进项税额
等到抵扣勾选了尼?怎么做账?
等到收退税款尼?是怎么做账?
如果当月在电子税务局勾选了出口退税用,是不是就可以直接入借:应交税费,待退税,进项税额
你好,不是的。这个不一样的。 你抵扣了的时候是做借应交税费,应交增值税进项税额,贷待认证。
后面是需要将进项税额转入到主营业务成本,借,主业务成本,代应交税费,应交增值税进项税额转出。