你好5000×3%按照这个计算

请问老师工资加年终奖80160元减除60000剩下20160*0.03=604.8元,这样计算对吗?年终奖36000如果单独申报36000*0.03=1080对吗?
老师,年终奖单独申报的话,计算个税时可以减去5000的费用吗
请问老师,个税申报,年终奖单独算,5000和附加扣除在工资薪金里用了,年终奖就没有什么扣除项了对吧?
老师您好,请问(选择单独计税时,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照综合所得月度税率表,确定适用税率和速算扣除数,计算应纳税额。)这样操作后是不是还要将每月计算的应纳税额(包含年终奖/12)减去之前每月缴纳的个税税额、然后再汇总12个月,算出年终奖应交个税税额?另外一个问题是:如果不采用年终奖单独计税,那怎样计算包含年终奖的个税?
老师,我百度了,个人所得税都还有老版本的,老师又最新的个人所得税的最新的税率表吗,还有关于年终奖现在还有单独计算吗,这个年终奖单独计算个税,是怎样计算的,比如我年终奖144000元,那么我单独计算是多少呀,怎么计算是用144000/12=12000元/月,然后再乘以按月的税率,然后减去速算扣除数是这样吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,有没有额外的扣除数?
是因为3%他没有的速算扣除从10%开始有速算扣除的。
老师,单独申报全年一次性奖金,没有每年60000元的扣除额吗?
对的是的,这个没有扣除