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老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么

2026-03-14 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-14 23:09

你好,可以的,这个操作没问题

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你好,可以的,这个操作没问题
2026-03-14
您好,同学,请稍等下
2023-05-12
你好,你反结账修改了的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表都得修改。如果你不反结账修改,做到一月份也可以借应交税费,未交增值税,贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候纳税调增就行
2024-02-06
你好;那你23.12月做无票收入报税没有; 没有就去改之前申报表;然后补报税; 在24年做以前年度损益调整科目处理 
2024-04-15
主表里面的营业收入等于你利润表里面的营业收入。
2023-04-10
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