上个月多发0.01,这个月少发0.01就行
请问一下老师,这月算账时候附加税多算了0.01(应该是27.89,我算的是27.9元),报完税时候才发现,我就想问怎么才能把这0.01元平起帐来,需要做什么会计分录的,谢谢
老师您好,上个月计提工资的时候多计提了0.01,这个月对公账户刚好少0.01,这分录怎么做?
提问:老师,借:管理费用-房租;贷:银行存款;这个是我上个月的分录,但是,银行存款多付了0.01,元这个月要做红冲,请问分录怎么做?才能冲回这0.01元
这个月发了上个月漏发了一个员工的工资怎么做会计分录
老师你好,请问上个月多发了员工0.5元,这个月发工资做账要用什么科目冲减上个月多发的?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
上个月的工资分录怎么做呢?
计提比发放的少0.01
上个月多发0.01,这个月少发0.01就平了,分录都是一样的。根据业务的数字做账。 1.借:管理费用100 贷:应付职工薪酬-工资100 2.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资100.01 贷:库存现金/银行存款100.01 下个月 1.借:管理费用100 贷:应付职工薪酬-工资100 2.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资99.99 贷:库存现金/银行存款99.99
个税系统里面分别按照哪个数字申报呢?
按实发的数字申报就行