通常一致,不一致的话就按真实数字做账

您好老师,缴纳的社保人数和申报的不一致要怎么做账
老师好。请问社保的缴费基数和实际工资必须一致吗?谢谢
你好老师,做外账公司交纳社保的人数和计提发工资的人数必须一致吗
老师你好我问下?申报社保他和个税申报人员必须是一致的吗?比如缴社保,不申报个税可以吗?
老师 现在金税四期上线 是必须按照个税申报的工资金额给员工交社保吗?如果个税申报金额与社保缴费基数不一致会有什么后果?
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
老师好,可以具体给我说一下计提社保缴纳社保的分录吗?公司存在补交社保的情况,有点乱了
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
比如:应付工资10万,社保公司承担2万,社保个人承担1万 计提社保:借:管理费用-社保2万 贷:应付职工薪酬-社保2万 缴纳社保:借:应付职工薪酬—社保(公司)2万 其他应收款(个人)1万 贷:银行存款3万 发工资:借:应付职工薪酬9万 其他应收款(个人)1万 贷:银行存款10万
老师麻烦看一下这样做对吗
是的,以上分录是正确 的
计提社保和实际缴纳社保不一致会不会有风险呢
你好,通常不会有风险的