通常一致,不一致的话就按真实数字做账

你好老师,做外账公司交纳社保的人数和计提发工资的人数必须一致吗
老师,如果平均工资5000,社保基数按6000算,来年个税申报的话,社保扣除项也按6000等比例扣,这有个税少缴风险吗?个税收入需要和社保基数一致吗
老师你好我问下?申报社保他和个税申报人员必须是一致的吗?比如缴社保,不申报个税可以吗?
老师 现在金税四期上线 是必须按照个税申报的工资金额给员工交社保吗?如果个税申报金额与社保缴费基数不一致会有什么后果?
老师您好,我们企业在北京,今天接到公积金部门的电话说我们的公积金缴存基数和社保不一致,而且所有缴费人员基数都是一样的,让我们调整,老师必须要和社保基数一致吗?
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
铝型材金属压延材行业成本怎么做
老师好,可以具体给我说一下计提社保缴纳社保的分录吗?公司存在补交社保的情况,有点乱了
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
比如:应付工资10万,社保公司承担2万,社保个人承担1万 计提社保:借:管理费用-社保2万 贷:应付职工薪酬-社保2万 缴纳社保:借:应付职工薪酬—社保(公司)2万 其他应收款(个人)1万 贷:银行存款3万 发工资:借:应付职工薪酬9万 其他应收款(个人)1万 贷:银行存款10万
老师麻烦看一下这样做对吗
是的,以上分录是正确 的
计提社保和实际缴纳社保不一致会不会有风险呢
你好,通常不会有风险的