通常一致,不一致的话就按真实数字做账

您好老师,缴纳的社保人数和申报的不一致要怎么做账
老师好。请问社保的缴费基数和实际工资必须一致吗?谢谢
你好老师,做外账公司交纳社保的人数和计提发工资的人数必须一致吗
老师你好我问下?申报社保他和个税申报人员必须是一致的吗?比如缴社保,不申报个税可以吗?
老师 现在金税四期上线 是必须按照个税申报的工资金额给员工交社保吗?如果个税申报金额与社保缴费基数不一致会有什么后果?
老师差旅补助应该怎么计算,还有发行包干怎么计算
怎么从用友上查在某家公司进了多少货,应付多少款,已付多少款,可以专门查一家的吗?
过桥费ETC发生的费用,不是公司的车辆,但是给公司办事使用的,这个可以进项抵扣不?
公司内部账户之间转账,需要怎么备注呢?
我是小规模的公司。开发票的时候需要输入公司的基本账户吗?我公司没有基本账户,有风险吗?
经纪代理服务/代订机票产品 旅行社开发票 这个可以开专票么?
麻烦图片这个老师说下谢谢
法人借别的单位钱直接进贷款户,还款时走他行还的 ,对应出借单位可以不做作账吗?贷款属于法人个人贷款
老师 我们24年新注册了一个公司,然后没有上报年度报告,现在重新上报需要公司章程 这个公司章程是根据什么写?
请问老师以前会计月度待认证进项税转出时少转了一笔进入进项税,造成待认证进项税有借方余额,实际这部分税款已经抵扣了,怎么把这部分余额结平
老师好,可以具体给我说一下计提社保缴纳社保的分录吗?公司存在补交社保的情况,有点乱了
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
比如:应付工资10万,社保公司承担2万,社保个人承担1万 计提社保:借:管理费用-社保2万 贷:应付职工薪酬-社保2万 缴纳社保:借:应付职工薪酬—社保(公司)2万 其他应收款(个人)1万 贷:银行存款3万 发工资:借:应付职工薪酬9万 其他应收款(个人)1万 贷:银行存款10万
老师麻烦看一下这样做对吗
是的,以上分录是正确 的
计提社保和实际缴纳社保不一致会不会有风险呢
你好,通常不会有风险的