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老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额

2025-04-03 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-03 15:54

调整申报:申报期未结束,在电子税局 “申报错误更正” 模块按正确数据重申报;申报期已过,联系税局说明情况按指引更正。也可咨询税局能否申请部分发票延期到后期抵扣。 后续进项处理:本月拿到进项发票及时在平台认证抵扣,认证后借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额 )” 等科目进行账务处理。 预防措施:加强财务培训,建立复核机制,用财务软件或发票管理工具监控抵扣情况并设预警。

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调整申报:申报期未结束,在电子税局 “申报错误更正” 模块按正确数据重申报;申报期已过,联系税局说明情况按指引更正。也可咨询税局能否申请部分发票延期到后期抵扣。 后续进项处理:本月拿到进项发票及时在平台认证抵扣,认证后借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额 )” 等科目进行账务处理。 预防措施:加强财务培训,建立复核机制,用财务软件或发票管理工具监控抵扣情况并设预警。
2025-04-03
您好 这样可以的哈 可以以后慢慢抵扣
2024-04-19
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-29
您好,可以,12我们暂估,2月来发票了,这是汇缴前取得发票,可以税前扣除原12月的暂估,我们了不用调增,就是原来的会计利润,相当于12月是无票费用。在2月(汇缴前)来发票了,可以税前扣除的
2025-02-20
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
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