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老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额

2025-04-03 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-03 15:54

调整申报:申报期未结束,在电子税局 “申报错误更正” 模块按正确数据重申报;申报期已过,联系税局说明情况按指引更正。也可咨询税局能否申请部分发票延期到后期抵扣。 后续进项处理:本月拿到进项发票及时在平台认证抵扣,认证后借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额 )” 等科目进行账务处理。 预防措施:加强财务培训,建立复核机制,用财务软件或发票管理工具监控抵扣情况并设预警。

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调整申报:申报期未结束,在电子税局 “申报错误更正” 模块按正确数据重申报;申报期已过,联系税局说明情况按指引更正。也可咨询税局能否申请部分发票延期到后期抵扣。 后续进项处理:本月拿到进项发票及时在平台认证抵扣,认证后借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额 )” 等科目进行账务处理。 预防措施:加强财务培训,建立复核机制,用财务软件或发票管理工具监控抵扣情况并设预警。
2025-04-03
同学你好 本期勾选的进项那就是附表二的本期认证相符未抵扣里面
2021-06-02
您好 这样可以的哈 可以以后慢慢抵扣
2024-04-19
您好,留抵没关系的,不要追求所谓的税负率
2020-12-15
同学 这个字有点多呢。 老师简单点跟你说哈,你开具的13%的专票,无论你收进来多少个点的进项税票,都是可以抵扣的。
2021-08-19
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