你的理解基本正确。一般来说: 员工聚餐:通常计入 “管理费用 —— 福利费”。这是因为员工聚餐是为了增进员工之间的团队凝聚力、丰富员工的业余生活,属于企业对员工的一种福利性质的支出。此外,根据会计准则和相关税法规定,企业为员工提供的福利支出,在合理范围内可以在企业所得税前扣除。 招待客户:应计入 “管理费用 —— 业务招待费”。业务招待费是企业为了业务经营的合理需要而支付的招待费用,用于招待客户、供应商等与企业经营活动相关的人员。在企业所得税汇算清缴时,业务招待费是按照发生额的 60% 扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的 5‰

外账 这种餐饮费 是计入管理费用-业务招待 还是管理费用-员工福利
你好,想问下,老板报销跟公司项目员工团队团建聚餐、管理层团建聚餐,这种一般是不是记入管理费用-福利费?另外,还有一些是招待餐费,他说是公司销售洽谈时接待招待时吃饭的,这种记入管理费用-招待费吗?
老师好,请客户吃饭的餐费计入销售费用-业务招待费还是管理费用-业务招待费好,谢谢。
管理部买的水果用于招待客户,计入管理费还是销售费用
老师好,销售部员工招待费,计入销售费用招待费 还是管理费用招待费?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
谢谢老师!如果是买的洗面奶洗发水吹风机什么的,还有小零食放在公司给员工宗,应计入管理费用 福利费吗?
同学你好 对的,计入福利费里面
如果是公司车辆不够用,租赁其他公司或者个人车辆,应计入哪里呢?
计入管理费用车辆使用费
如果是修理车辆也是计入车辆使用费,是吧!那加油呢
同学你好 管理费用-车辆使用费-租车费 管理费用-车辆使用费-油费
老师您好,直接是管理费用 租车费,管理费用 油费,不可以吗?
同学你好 这个可以的
谢谢老师呦!!
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