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1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗

2026-02-06 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-06 18:29

你好,没有影响,不影响你结转成本的时候暂估就行

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快账用户5630 追问 2026-02-06 18:31

那2月开了58套的主板加工费发票,但我2月没有收入,这个进项发票岂不是不能勾选认证了?

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你好,没有影响,不影响你结转成本的时候暂估就行
2026-02-06
同学你好 这个直接按照发票来做就行了
2021-12-15
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
你好,你确认了销项的话进项税不用转出,但是你的分录有问题你确认了两遍销售费用,收到专票,为什么不确认库存商品,而是直接确认销售费用?
2023-06-18
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