同学您好,很高兴为您解答,请稍等

某项目资料如下:该项目建设期3年,主要技术和设备拟从国外引进。主要设施包括生产主车间,与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费分别为3466万元◇19808.52万元,8651万元。工程建设其他费用为3042万元,预备费中基本预备费为3749万元。投资分年使用计划按第一年20%,第二年55%,第三年25%的比例分配。本项目只考虑主要生产项目投资在建设期内的涨价因素,即将分年投资额按年递增率6%计算。主要建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费分别为1031万元,14920.52万元,7320万元。要求:根据以上数据,计算建设投资。
某项目资料如下:该项目建设期3年,主要技术和设备拟从国外引进。主要设施包括生产主车间,与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费分别为3466万元◇19808.52万元,8651万元。工程建设其他费用为3042万元,预备费中基本预备费为3749万元。投资分年使用计划按第一年20%,第二年55%,第三年25%的比例分配。本项目只考虑主要生产项目投资在建设期内的涨价因素,即将分年投资额按年递增率6%计算。主要建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费分别为1031万元,14920.52万元,7320万元。要求:根据以上数据,计算建设投资。
老师,(三)资金使用情况 该项目本期支付资金15,919.84万元,截至2024年9月30日,项目已累计支付资金87,842.07万元,其中:建筑工程21,930.85万元、安装工程1,666.87万元、设备购置费用48,363.08万元、工程建设其他费用15,404.26万元、建设期利息477.01万元 。应付款项6,723.21万元,主要为建筑安装工程款。这个建设期利息是实际支付的利息吗?
(三)资金使用情况 截至2024年9月30日,项目已累计支付资金2,352.90万元,其中:设备购置2,180.00万元,工程建设其他费172.90万元。资金支付占完成投资额比例5.49%。老师,设备购置这里是设备预付款2180万元,设备购置这里加个什么词表述更合适?设备购置费?设备预付款?
本项目本期支付资金xxxx万元,截至2025年3月31日,项目已累计支付资金xxxxx万元,其中:建筑工程xxxx万元、安装工程xxxxx万元、设备购置费用xxxxx万元、工程建设其他费用xxxxxx万元、建设期利息xxxx万元。应付款项xxxxx万元,主要为建筑安装工程款。老师,上述打xxx的这里的分别都是看那个科目分别方向?
老师好,我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们,借方是银行存款,贷方是预收账款对吗?
老师,25年补计提了24年奖金10万,且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万,是不是补计提分录要用未分配利润科目,但是现在25年补计提分录是管理费用,如果改回未分配利润科目,那就会影响25年利润,四季度报表也要修改吧老师,要补税呢
两个公司合伙租了一个办公室,A公司跟物业签了房租合同,房租物业管理电费是A公司付给对方,票也是开给A公司, B公司需要承担的一半房租物业管理电费, A公司怎么开票给B公司?或者怎么操作比较合规?
老师,去年12月有发票没入账,我可以做进去,把12月的报表更正一下吗?
老师们咨询一下,就是个人信息被其他公司拿去申报工资了,发现后在个税APP申诉,对方财务要求作废当年的个人清缴申报,他们变更信息,这样应该没有什么影响吧
老师好,公司购买了一辆车,户名是公司名称,是贷款买的,扣款账户是法人账户,那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款,这样做有什么要求吗 谢谢
请教一下,应交税费-未交增值税有0.81,怎么调出来。[微笑]
小规模,付对方中间费,对方开过来的发票是货的发票,我们这些货没出库,请问怎么做账
数字货币对公包兑回,怎么做会计分录
老师,我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家,我公司是一般纳税人,研发转产后的产品,借用给医院试用,有签订试用协议,试用结束后产品退回我公司,请问需要视同销售缴纳增值税吗?
您好,本期支付资金多少万元,对应科目:在建工程或工程项目支出(现金流量表中属于投资活动现金流出) 2.累计支付资金多少x万元(是后面的相加): 建筑工程多少万元 是 在建工程-建筑工程(资产类科目借增加) 安装工程多少万元 是在建工程-安装工程(资产类科目借增加) 设备购置费用多少万元 是 在建工程-设备购置(资产类科目借增加) 工程建设其他费用多少万元 是在建工程-待摊投资(如设计费监理费等) 建设期利息多少万元是 资本化利息,计入在建工程-利息支出(需符合资本化条件) 3.应付款项多少万元对应科目:应付账款-工程款(负债类科目贷方余额,需在资产负债表列示),若为未支付的设备款,可能为应付账款-设备款
在建工程下归集的太多了,本期支出的是银行实际付的款,粗的应付账款和预付账款那?
不得看应付账款的借方和预付账款的借方吗
您好,我们的情况是得年应付和预付的借方,还得配合摘要看
不是,这是工程项目的全过程跟踪审计,本期是指2025年1.1~3.31日
您好,支付情况也是看上面的科目嘛,还有一个办法,直接看银行日记账,通过摘要来区分
银行存款根本没法区分,50多个亿的项目
哦哦,那确实流水大,对应科目(应付)要简单些
工程建设其他费和待摊投资里的明细是不是一个概念?
您好,有差别的,工程建设其他费用是概算术语,涵盖广;待摊投资是会计科目,仅包含需分摊至固定资产的间接费用。 有些重叠的如监理费、设计费可能同时属于两者,但土地费、生产准备费等可能仅属工程建设其他费用。
那看工程建设其他费,本期发生了多少,是看那个科目的什么方向?
您好,先看工程建设其他费用科目,没有就查看在建工程-待摊投资。借方发生额代表本期新增费用,贷方为结转或分摊金额。要核对支付凭证、合同进度及概算批复,确保数据一致性。
工程建设其他费他是在在建工程-待摊投资-其他费用下面核算的,上面提到的披露的时候,工程其他费不包括待摊投资别的项吧
您好,是的,是这么理解的