1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
固定资产折旧完毕,报废怎么做分录
老师,请问报废固定资产怎么做分录
老师,请问固定资产报废,没有收入怎么做分录
你好老师请问 固定资产还没提完折旧就提前报废,分录该怎么做
请问出售报废固定资产的分录怎么做?
老师,销售退货月底结转本年利润的分录怎么写呢。
我们公司最近财务紧张,这个月公司社保要是不交,有什么影响么?
老师你好,用户付了1万元,但是刷卡手续费扣了25元,银行实机到账9975。这个刷卡扣的25元怎么记账
老师 我买花了600 卖收了701 我需要交什么税 1%的增值税率
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
营业收入净额怎么算出来的?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
最后这个固定资产清理转入到营业外收支。
固定资产转入清理是固定资产原值? 固定资产清理是如果卖的话收的款项吗? 累计折旧是全部累计折旧的金额? 最后不管多少转入营业外支出?月末结转吗?
你好,不是的,应该说是剩余的价值。 是的,是要收钱的。 是全部累计折旧的金额 ,其实就是固定资产清理的余额转入到营业外收支。