你好,你支付的时候借专项应付款,贷银行存款就可以了。
老师好,财政拨的专项款,借:银行存款贷:专项应付款 用于支付设备或材料款时,借:在建工程贷:专项应付款,分录这样做可以吗?
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
你好…我们收政府的A项目专项款 在本部B账户 借:银行存款- B 贷:专项应付款- A 然后转到项目专门的账户C 借:银行存款- C 贷:银行存款- B 那专项应付款这个科目怎么做分录
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
你好,县科技局给我公司一个科技研发项目,公司收到科技局资金分录怎么做?这个资金是专款专用,研发项目支出的分录怎么做?我公司是小微企业。
老师,投入产出法申报表中的销售数量就是公司实际的销售数量是吗
老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
你好老师,这个专项款科技局分了三大块,人工,材料,设备(不能做固定资产),这个做账是怎么区分?
你好,这个你可以自己设置二级科目 比如专项应付款-xx项目-材料费/人工费等,贷银行存款
你好老师,收到财政拨款是需要设设置二级科目吗?当时做的是,借银行存款,贷专项应付款某某项目,
你好老师,这个项目支出一部分是专款专用,剩余的部分自筹,项目的支出必须要大于专项款。
你好,这个钱要还的吗?
你好老师,这个钱不还
你好,这个正常是要做在建工程,然后转入固定资产。 只是你上面说不能入固定资产,就按你说的,借银行存款,贷专项应付款某某项目,就可以了。支付的时候,做相反的分录就行。
你好老师,收到财政拨款是需要设设置二级科目吗?当时做的是,借银行存款,贷专项应付款某某项目,
你好老师支出的时候专项应付款设置二级科目,收到钱时专项应付款设置二级科目吗?
你好,是的,一开始就要设置。
你好老师,你前面说的专项应付款某某项目人工费材料费,专项应付款设置三级科目,支出时用这个科目,但是收到财政款时专项应付款怎么设置?
你好,你可以设置借银行存款,贷其他应付款-财政拨款 然后借其他应付款-XX项目-材料款,贷银行存款 最后这2个其他应付款对冲。
你好老师,最后这两个专项应付款对冲就可以了?
你好,是的,最后对冲就可以了。