你好,这个调整不需要单独做凭证,你要做的是红字冲减之前暂估的。

老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
去年暂估的发票今年汇算前收到,但是收到的发票比暂估的少,要调增,怎么做会计分录
公司去年房租约四十万没有收到发票,暂估入的成本,现在做汇算清缴调增,账务上暂估需要处理,冲回暂估吗
老师 年底暂估的成本,汇算清缴前发票没回来,汇算清缴时暂估的成本如何调增,应该填在哪张表?去过做会计分录?
老师,去年暂估的成本,今年发票确定没有了,汇算清缴调增,那我账上暂估的应付账款怎么冲?之前这样做的暂估,详细分录咋做老师
老师 那个报个税那里好像有两个填社保的是怎么填的啊 是填个人部分还是公司部分
老师:比如挡块加工 开成 生产生活服务*加工服务*挡块加工费 可以不
佣金服务费开什么大类的发票
个人股权转让,是双方都要缴纳印花税吗?都按转让金额缴纳吗?
请问外贸企业,在运输环节主要会产生哪几个阶段的运费,头程运费具体是指哪个阶段的运费?
销售90千克,已开专票,现因质量原因要退回50千克,我可以只冲红50千克的专票嘛?
请问 查公司分红,应该查哪个科目?
老师,您好,就是我们公司被客户收购了,然后公司的一些固定资产和材料 工具 办公用品这些东西一起谈好200百万左右,那我这个开发票怎么开,然后账上的固定资产都怎么处理比较好呢。
老师,员工有妇科疾病,卵巢有肿瘤,上班的时候在公司肚子疼得厉害,打120去医院了。这种属于工伤吗?
金蝶固定资产模块计提折旧,提醒最后一期计提折旧大于剩余折旧额,差了几毛,这个怎么处理
光做冲减吗?不需要调整上面未分配利润吗
你好,你冲减了之后再结转完,他就自然会营销它就自然会营销未分配利润的。
你冲减了之后再结转完,它就自然会影响未分配利润的。
我是在本年冲减上年的暂估入库,冲减完影响的是本年的未分配利润吧,而不是上面的?
你好,你现在调的就是上年的,所以你如果想按规范的做,那影响的肯定也是上年的。
那我问的就是具体的规范操作,你说只是做红字冲减?
你好,是的。就是做红字冲减。 不然你的账上就不对,比如你暂估的应付账款,不冲减这个数据就一直在,而且本身不应该存在。然后你冲减之后,汇算清缴按照实际收到的发票填数据就可以了。