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暂估入库的成本,汇算清缴前收到的发票不够冲暂估,调增的具体会计分录咋做?

2025-04-08 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 08:33

你好,这个调整不需要单独做凭证,你要做的是红字冲减之前暂估的。

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快账用户4926 追问 2025-04-08 08:48

光做冲减吗?不需要调整上面未分配利润吗

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齐红老师 解答 2025-04-08 08:49

你好,你冲减了之后再结转完,他就自然会营销它就自然会营销未分配利润的。

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齐红老师 解答 2025-04-08 08:49

你冲减了之后再结转完,它就自然会影响未分配利润的。

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快账用户4926 追问 2025-04-08 08:54

我是在本年冲减上年的暂估入库,冲减完影响的是本年的未分配利润吧,而不是上面的?

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齐红老师 解答 2025-04-08 08:55

你好,你现在调的就是上年的,所以你如果想按规范的做,那影响的肯定也是上年的。

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快账用户4926 追问 2025-04-08 08:56

那我问的就是具体的规范操作,你说只是做红字冲减?

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齐红老师 解答 2025-04-08 08:58

你好,是的。就是做红字冲减。 不然你的账上就不对,比如你暂估的应付账款,不冲减这个数据就一直在,而且本身不应该存在。然后你冲减之后,汇算清缴按照实际收到的发票填数据就可以了。

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