申报增值税时系统出现进项税额转出但未找到红冲票,可这样处理: 核实转出原因:确认是否因非红冲原因,如用于非应税项目等导致进项税额转出。 检查发票状态和信息:让销售方确认红字发票是否已上传,核对己方信息是否准确。 通过系统查询:利用发票查验平台和电子税务局的相关模块查询发票及进项税额转出详细信息。

老师,申报增值税的时候比对有一个进项税额需要转出,光知道税额不知道这个是哪张票对方红冲了才导致这样怎么办呢
老师,请问下,我12月份收到了一张供应商开过来的负数红字发票,在申报增值税时怎么做进项税额转出呢,税务系统上在哪个环节填写呢
进项抵扣系统出现一张红字普票冲红,但是实际没收到票,这月报税怎么填呢?
红字增值税发票进项税转出,报税系统默认是转出金额的两倍是怎么回事?
增值税申报时系统跳出的进项税额转出数据是怎么来的
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
进项税额转出的金额出现在红字专用发票信息表注明的进项税额转出这列
选择不勾选抵扣就不用附表二转出