你好,是的,个税申报和增值税申报,企业所得税预交都是截止到这个月18号

请问,这个月增值税保税截止日期是18号吗?那个人所得税呢?申报截止日期
这月报税截止日期是18号吗?
这个月的个税申报期截止时间也是到15号24:00吧
老师,2月份申报截止日是23号吧,个税也是23号吗?
老师,4月报税截止日期是18号,是包括18号还是18号之前?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,有个问题啊。印花税如果按收入和付款金额来申报缴纳的话。科目余额表是怎么取数呢?我们公司是小规模纳税人,供应链企业,向大学配送蔬菜和肉类的。收入有含税收入和不含税收入。我这边要申报缴纳今年1-3月的印花税的话,是根据科目余额表的主营业务收入-配送收入1-3月累计的金额和应付购货款1-3月的累计金额来取数申报缴纳印花税吗?
你好,收入可以取1-3月主营业务收入,一般按含税取,采购可以按取得发票的成本和费用
老师,采购的不能取数应付购货款的累计借方数吗?
老师,我上面说错了。收入的话,是应税收入和免税收入都要缴纳印花税吗?
你好,是的,应税和免税都需要缴纳印花税,如果发票都未付款,挂的是应付账款,可以从应付账款取数,如果有现金和银行付款的,可以加一起
就是说,不管发票收没收到,只要付款了,就要缴纳印花税是吗?
你好,印花税的计税依据是签订的合同,如果按开票和入账的发票作为计税依据,就按收到的发票,不管是否付款,全部作为印花税计税依据