你好,可以的,可以抵扣。

老师好,增值税税控系统专用设备费及技术维护费280元在哪里做进项抵扣呢?
老师,增值税税控系统专用设备及技术维护费发生额如果当年不申报没关系吧
增值税税控系统专用设备和技术维护费什么时候可以抵扣?
老师增值税税控系统专用设备费及技术维护费怎么抵扣
附表四增值税税控系统专用设备费及技术维护费期初余额是什么意思
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,这个它主表里带不出来,怎样填报?
你好,自己填入附表四和主表应纳税额减征额