您好,如果你公司没有给个人开票,需要申报未开票收入。分录: 1.将固定资产转入清理: 借:固定资产清理(汽车账面价值,原值-累计折旧) 累计折旧 贷:固定资产(原值) 2.收到销售款项: 借:银行存款(实际收到的款项) 贷:固定资产清理 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 3.结转清理净损益: 卖赚了:借:固定资产清理 贷:营业外收入 卖赔了:借:营业外支出 贷:固定资产清理
公司通过二手车交易市场卖了一辆车给另外一家公司,取得了二手车销售统一发票。这个报税怎么处理?怎么申报收入?要交印花吗?怎么做账啊?
老师你好!我公司是一般纳税人,有公司汽车转买给个人并取了二手市场的销售发票。请问:1.凭二手市场的发票,是需要纳税申报?申报系统里是有票申报,还是无票申报?2.二手市场发票价格偏低,公司系统里补开点销售可以吗?二张发票是不同金额,是合并计算申报,还是以大金额发票计算申报?请指点一下如何申报?
老师你好,我司卖掉一辆汽车取得的收入要申报交税吗?二手车平台开具了发票!
老师您好,我们公司委托二手车交易商出售了一台二手汽车,交易商开具了二手车销售统一发票,我们在申报这月增值税时需要申报相关收入吗?具体怎么申报呢
老师,请问我们公司是二手车交易公司,个人与个人买卖二手车,我们公司帮忙代开二手车销售统一发票交给车管所,然后收取服务费开具增值税发票,请问申报增值税时,是以开具的增值税来交税吗?
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除