同学你好,确认收入时,借,应收账款(银行存款)30300,贷,主营业务收入30000,应交税费-应交增值税300,季度未超额,增值税计入营业外收入或者其他收益,借,应交税费-应交增值税300,贷,其他收益/营业外收入

开票时要备注车牌号,但是写在了购买方地址一栏,有没有问题的
你好有没有大铭老师的群课件怎么获取
您好老师,我们公司以前每个部门一个账套,现在要合账,有些数据要变,这账怎么合!
公司做跨境电商,会从国内采购样品,每件样品金额很小,30多的,几块的,10几的。发圈夹子,毛巾这些日用品,有的样品会当做正品来卖,有的不会,因为从国内购买来直接打包寄往国外,货放国外,不方便盘点,一般都会卖完。所以采购货物做账直接计入成本了,没入存货,那这采购的样品金额很小,占比不大,计入哪个科目合适呢,就当正品计入成本可以吗?没有详细写样品摘要
请款资料供应商盖了出货章,我司即没有盖章也没有签字可以的吗
老师,我公司在外地设立了办事处,之前是找当地的人力资源公司代缴外地员工的社保公积金,今年增值税改革,有人力资源公司说只能开服务费部分发票,代缴部分不能开,那我想问做账社保费用付的凭据是什么,会不会影响所得税前扣除?
老师,企业年销售500万的期间是怎么确认的,为什么25年2月至26年2月份开票超出500万,企业会升级为一般纳税人呢
老师:25年暂估劳务费成本25万,26年1月取得劳务费发票,如何做分录?
老师,新公司怎么判断我们开票的项目
老师,汇算清缴的时候,公司也是这样多家汇总收入来做汇算清缴的吗?
如果是超额时应缴纳增值税又怎么处理呢。账面是300,按税率3%是900元。
如果超额,就应该实际缴纳增值税,借,应交税费-增值税300,贷,银行存款300
300是开票按1%算,但是税务系统是3%征收,税务系统是按900收的,不是300。
同学,那你可以按照3%的金额做账,应交税费就是900,
那我确认收入是按29100确认吗
是的,同学。确认收入减少。