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小规模纳税人,开票1%税率,开票含税金额30300。确认收入时是按开票不含税30000计入收入,还是按税务系统3%增值税率扣除后29100计入收入。季度未超额。增值税减免分录怎么做

2025-04-09 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 10:48

同学你好,确认收入时,借,应收账款(银行存款)30300,贷,主营业务收入30000,应交税费-应交增值税300,季度未超额,增值税计入营业外收入或者其他收益,借,应交税费-应交增值税300,贷,其他收益/营业外收入

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快账用户5476 追问 2025-04-09 10:55

如果是超额时应缴纳增值税又怎么处理呢。账面是300,按税率3%是900元。

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齐红老师 解答 2025-04-09 11:03

如果超额,就应该实际缴纳增值税,借,应交税费-增值税300,贷,银行存款300

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快账用户5476 追问 2025-04-09 11:05

300是开票按1%算,但是税务系统是3%征收,税务系统是按900收的,不是300。

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齐红老师 解答 2025-04-09 11:14

同学,那你可以按照3%的金额做账,应交税费就是900,

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快账用户5476 追问 2025-04-09 11:15

那我确认收入是按29100确认吗

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齐红老师 解答 2025-04-09 11:20

是的,同学。确认收入减少。

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同学你好,确认收入时,借,应收账款(银行存款)30300,贷,主营业务收入30000,应交税费-应交增值税300,季度未超额,增值税计入营业外收入或者其他收益,借,应交税费-应交增值税300,贷,其他收益/营业外收入
2025-04-09
收入按照不含税的金额
2025-02-11
按不含税金额确认收入的,季度不交的增值税转入营业外收入
2024-08-12
同学你好 对的 需要填写的哦
2021-04-12
是不含税金额确认收入
2020-10-21
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