同学您好,按收入减去成本调增利润额。
3、某甲企业2015年销售收入8000万元,销售成本3000万元,本年需调整的项目数据如下: (1)企业管理费用700万,其中列支业务招待费160万元。 (2)销售费用中2000万,发生广告费1500万。 (3)发生财务费用900万元,其中向非金融机构的借款600万,年利率为7%,金融机构同期同类贷款利率为6%。 (4)销售税金500万元(含增值税160万元) (5)营业外收入300万元 (6)营业外支出200万元,其中:通过减灾委员会向遭受自然灾害的地区捐款50万元,直接捐赠给灾区10万元。 要求:(1)计算甲企业的利润总额。 2.计算业务招待费应调整的应纳税所得额。 3.计算广告费应调整的应纳税所得额。 4.计算财务费用应调整的应纳税所得额。 5.计算营业外支出应调整的应纳税所得额。 6.计算该企业2015年度应纳税所得额。 7.计算该企业2015年度应缴纳的企业所得税。(税率为基本税率)(30分)
甲企业为一家居民企业,本年发生相关经济业务如下: (1)全年取得产品销售收入为6000万元;(2)发生产品销售成本4000万元;(3)其他业务收入900万元;(4)其他业务成本700万元;(5)取得购买国债的利息收入50万元;(6)缴纳非增值税税金及附加400万元;(7)发生的管理费用800万元,(其中新技术的研究开发费用为80万元、业务招待费用90万元);(8)发生财务费用300万元;(9)取得直接投资其他居民企业的权益性收益50万元(已在投资方所在地按25%的税率缴纳了所得税);(10)取得营业外收入200万元;(11)发生营业外支出300万元(其中含公益性捐赠60万元)。请计算(以万元作为单位,保留两位小数点):(1)计算本年度的会计利润总额;(5分)(2)国债利息收入应调整的所得额;(2分)(3)技术开发费应当调整的所得额;(2分)(4)业务招待费应当调整的所得额;(3分) (5)取得直接投资其他居民企业的权益性收益应调整的所得额(2分)(6)捐赠支出应调整的所得额;(3分)(7)本年度的应纳税所得额;(5分)(8)本年度的应纳所得税税额。(3分)
某居民企业为一制造业中小企业,2022年从业人数280人,资产总动4500万,当年发生如下经营业务元;(1)全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万(2)取得购买国债的利息收入40万元;3)缴纳(非增值税)税金及附加300万元;(4)发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;(5)发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率施纳了所得税);(6)取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。要求:(1)计算利润总额;(2)计算业务(2)应调整的应纳税所得额;(3)计算研究开发费用应调整的应纳税所得额;(4)计算业务招待费应调整的应纳税所得额;(5)计算业务(5)应调整的应纳税所得额;(6)计算公益性捐赠应调整的应纳税所得额;(7)计算该企业2022年应缴纳的企业所得税额。
某居民企业为一制造业中小企业,2022年从业人数280人,资产总额4500万,当年发生如下经营业务:⑴全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元;⑵取得购买国债的利息收入40万元;⑶缴纳(非增值税)税金及附加300万元;⑷发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;⑸发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);⑹取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。要求:(1)计算利润总额;(2)计算业务⑵应调整的应纳税所得额;(3)计算研究开发费用应调整的应纳税所得额;(4)计算业务招待费应调整的应纳税所得额;(5)计算业务⑸应调整的应纳税所得额;(6)计算公益性捐赠应调整的应纳税所得额;(7)计算该企业2022年应缴纳的企业所得税额。
老师小规模纳税人今年仍然适用3%的税率减按1%来吗?我做账的话销售商品含税收入我们公司系统按13%来的1714.12,我调成按3%,不含税主营收入由13%1516.90调整成按3%1664.17,是不是不应该按这个,直接按减征1%调主营业务收入1697.15来,报税适用不超过10万免征
老师,息税前利润变动率=经营杠杆系数*销售量增长率; 求哪个的时候是用财务杠杆系数乘 呢?
企业注销,本来利润要转到未分配利润吗
员工离职公司需要支付就业补助金吗
老师好,我们公司给别的公司投资,这个怎么做账
老师,票据日期半年期是啥意思啊?意思是对方付钱到银行了,我们半年后才能兑现吗?
老师,车船税每年会一样吗?
请问对方公司跟我们买货卖,但是他们没有这个经营范围,我还可以开票给他吗?
应收预付大额借方余额长期挂账,可能存在虚开发票的情形,老师能给我举个例吗
前面收到保险公司的工伤赔偿款到后面的2025.5.6支付支付装配部员工覃建凤工伤赔偿款:110000元这个怎么做会计分录呢?
老师,您好!公司生生产产品,是流水线生产,承包给别人,按多少钱一吨付钱。没有申报个人所得税,可以吗?
这个收入和成本的金额应该怎么确定呢?
收入按酒的公允价值也就是市场售价,成本就按10万元,若税局核定酒的市场价和成本价一致,则利润调整额为0,但依然视同销售申报。
对于我计入业务招待费这个科目的费用金额没有影响吧?
有影响的,业务招待费本身要按发生额60%或者营业收入0.5%孰低扣除,因此需要调增部分费用。